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老师,我要把上年度的暂估没发票的在汇算清缴调增回来,我账务应该怎么处理?

2023-04-12 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-12 16:56

你好!这个不需要单独做分录,你在汇算清缴后,比如说最终要交税,你就做交税的分录,也就是我们平时说的调表不调账。

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快账用户6426 追问 2023-04-12 16:57

但是我账上不就还有暂估在那里吗?

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齐红老师 解答 2023-04-12 16:58

你好,这个你做红字分录冲减就可以了。

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快账用户6426 追问 2023-04-12 17:03

第一步先在汇算清缴调增出来,第二步在今年账务红冲回来,第三步,补税就用以前年度损益调整反映。这样对吗

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齐红老师 解答 2023-04-12 17:03

,是的,就是这样子做

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你好!这个不需要单独做分录,你在汇算清缴后,比如说最终要交税,你就做交税的分录,也就是我们平时说的调表不调账。
2023-04-12
虚增的吗?借其的应付款,贷利润分配未分配利润。
2023-08-28
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2022-04-28
你好,账上如果是实际的业务,不需要调增的,账上不用做处理。
2022-05-23
你好.按规定汇算清缴后取得也不可以在抵扣之前的成本了
2020-12-04
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