你好,这个工资1万包不包,不包含400。
老师好,我想问问单位全额缴纳社保,账务上怎么处理?个人部分需要做成工资吗?分录怎么写?社保当月缴纳的需要计提吗?
司机工资10000元(做主营业务成本),社保1342.12元(其中单位960.3元个人381.28元),个税150元,计提分录,扣社保分录,,扣个税分录,发放工资分录,麻烦老师详细讲解一下,有点绕不清
老师计提社保费。缴纳社保,计提工资,发放工资,计提?分录借管理费用_社保费,单位部分。 贷应付职工薪酬社保费。 缴纳。借应付职工社保费, 贷其他应收款个人部分 贷银行存款。 在计提工资。。。,,我觉得是这样子的。,,看网上有的分录社保和工资一起计提。。,都没有这两个分录,那个分录就直接支付工资了。,搞不懂。
老师好!关于工资和社保一并计提发放的账务处理!假设甲月工资10000元不考虑个税单位缴社保965.52个人部分400如何做计提分录?
老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
员工聚餐餐费 做福利费 有什么隐患吗 有需要交的税吗
老师:我发年终奖,汇款用途就写“年终奖金”吗?
股权转让平价出,要交哪些税
老师:我公司从一个自然人个人那里借款支付的利息,对方给开了发票是资金占用费,这个入账分录怎么写
公司目前亏损170万,前会计做账的时候,把租赁费,有发票的,应该做借主营业务成本,贷,银行存款,但是她做的是借,其他应收款,贷,银行存款,已经跨年了,这个调的话,公司亏损状态下,是不是调到成本会有很大风险,可以放到以后年度,公司盈利的时候,再通过以前年度损益科目把这个调到成本吗
所有者权益表编制第二季度的表时,右半边上年数的所有数据填写是上年全年年末的数据还是填写上年第二季度末的数据?
根据政策规定,外贸企业申请变更为生产企业的,在主管税务机关批准变更的次月起应按免抵退税办法申报退税,企业应在批准变更前将之前出口的全部货物按免退税办法申报退税,未申报的,可在批准变更次月的增值税纳税申报期内申请开具《出口货物转内销证明》。 老师我想问下这个里的转内销证明,用的是可,而不是应当。是不是代表之前未办理的出口退税货物,不一定需要转内销呢?
老师,做家具生产的企业用什么成本法比较好
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这个老师所说的 挂往来 是借应付利润 贷其他应付款吗 那应付利润不是有税的问题吗
个人部分400不包含
借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资10400。
借管理费用社保,贷应付职工薪酬社保965.52。
这样做对吗?
好,你上面这个不对,如果不包含的话,应该计提的是1万。
嗯嗯~好的好的~谢谢郭老师~
不用客气,工作愉快。