不能随意暂估成本的哈,要被罚款的
老师,季度报所得税时,成本票有的对方还没开,暂时利润是正数,利润总额可以写0吗?反正汇算清缴时才一起结算企业所得税
如果汇算清缴的年度纳税申报表的利润总额跟预缴的企业所得税报表的利润总额不一样,需要更正第四季度的预缴的企业所得税报表吗?还是直接报就可以了?
一季度利润表里第31行所得税费用怎么取数?1月份预缴了四季度的所得税,2023年一季度是负数,3月底时候做了汇算清缴需要补交所得税
季度利润表上利润总额是7万,不想季度预缴所得税,想年度汇算清缴的时候一起缴纳所得税,是申报的时候把报表数手动改成0,还是要做一个暂估成本或者费用呢?
老师好,22年4月做未开票收入,8月开票做收入,25年3月查出22年8月未做红冲,跨年了会计分录如何做?申报表如何填?
我司为外贸企业,用于出口退税的购进发票金额要交买卖合同印花税吗
老师 去年暂估了成本 能用今年2.3月份的工资冲减吗?
老师好小规模纳税人扣缴端申报工资8千个税90元90元公司承担这个怎么工资个个税做会计分录?
因为预算有的超标,然后需要进行调整,但我们老师说调预算税金现在是3%,预算的时候是6%,也得调这句,我不太懂,那经费决算的时候,税金应该是多少?
老师,有公司收了很多发票和开了很多发票,但是大部分都没有相应的流水。有发票的没流水,有流水的没发票。是不是属于虚开虚列,有发票的没流水要么就冲法人的其他应付款,或者就是挂应付账款,有流水没发票的,收的就记预收,支的计入预付,员工的就计入其他应收款先这样处理可以吗
小规模纳税人发现去年的凭证中:主营业务收入和应交税费-应交增值税-小规模 的金额做反了怎么办
老师那营业外支出都需要纳税调增吗?无票的支出计入其他应收款,只是没有取得发票也算营业外支出吗
老师,取得不了发票的其他应收款最终怎么平账啊,还是不用管直接纳税调增啊
老师,问下超过三个月的预收账款怎么处理呀?对方付我们一部分钱,合同没签,发票我们也没给开,这笔买卖终止了
老师,能说详细一点么? 什么样的情况可以暂估,什么样的情况不能暂估 罚款的依据是啥呀? 不太懂,麻烦老师啦
所谓暂估就是在成本费用已经发生,只是没有付款或者取得发票,比如计提工资,计提房租,货物已经到且已经销售,发票还没到。都可以暂估,这些都是有依据的。随意暂估是属于虚假申报
好的,明白了,谢谢老师
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