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调整去年结转到其他应付款的工资,要怎么做分录呢

2023-04-12 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-12 09:10

同学您好,是多提还是少提了呢

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快账用户1144 追问 2023-04-12 09:10

计提多了,现在在其他应付款里面

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齐红老师 解答 2023-04-12 09:17

同学您好,借:其他应付款,贷:以前年度损益调整-XXX费用 借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费 借:以前年度损益调整-XXX费用 贷:未分配利润

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快账用户1144 追问 2023-04-12 09:34

金额小的话可以不用以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2023-04-12 09:39

同学您好,你好,也可以的, 没问题 金额小的话

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快账用户1144 追问 2023-04-12 09:40

那要怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2023-04-12 09:51

同学您好,借:其他应付款,贷:管理费用-工资

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快账用户1144 追问 2023-04-12 09:54

直接做这一步分录就可以了是吧

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齐红老师 解答 2023-04-12 09:56

同学您好,是的没错, 是这样的

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相关问题讨论
同学您好,是多提还是少提了呢
2023-04-12
同学你好 冲减多计提的分录 借其他应付款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷管理费用等科目
2022-01-10
借:其他应付款10 贷:以前年度盈余调整 10 借:以前年度盈余调整 10   贷:盈余分配 10
2021-10-25
你好,学员,这个款是借给员工的吗
2022-02-27
现在补充计提就可以了。
2024-02-19
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