你好其他应付款里面的
老师 想问一下,我们有税盘减免税款480元,在资产负债表中怎么填列呢,我看的是在其他流动资产,那资产负债表中其他流动资产一栏公式怎么设置呢
请问新开业的公司没有业务,一直是零申报的,现在申报全年财务报表资产和负债怎么填?法人说资产就随便填反正快注销了,那资产该填其他流动资产这栏吗?负债应该填其他非流动负债这栏吗
老师您好,在债券债务的明细表里,其他应付款的期末余额在贷方,那我应该把其他应付款的金额填在债权那一栏还是债务那一栏呢
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
企业法人借入的现金在资产负债表上是填写在其他应付款一栏还是其他流动负债一栏呢?
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
老师,如何区分归集和核算其他应付款和其他流动负债两个科目呢?
其他流动负债没有这个科目的。
这个其他流动资产包含了或有负债。
老师,您是说没有其他流动负债这个科目了?但财务软件上的资产负债表为什么还有这个科目呢?
你看一下他的科目代码是哪一个,你别看资产负债表里面的,你就看一下你的科目是哪一个,你有这个科目吗? 其他流动资产、其他流动负债包含了很多个科目 不是一个科目