若是通过未分配利润冲减,需要调整今年的年初数
老师,我去年把一笔管理费用记到贷方了,今年发现去年的利润表和资产负债表的未分配利润勾稽关系不对,就差那次管理费用金额,我今年怎么调账?
我公司的资产负债表未分配利润的期末减去期初不等于利润表的净利润本年累计数,差额为今年调去年的账用到了利润分配-未分配利润科目,这样两个表关联不起来需要调吗
老师,去年漏了一笔费用,今年三月份用以前年度损益调整,做了调整分录,那21年的资产负债表和利润表需要调整吗?
老师,我的利润表和资产负债表金额不相等,我用了以前年度损益调整的,那是不是资产负债表未分配起初数加上利润表累计数减去以前年度调整金额就等于资产负债表未分配利润期末数
请问上年多计的费用做汇算需要调增吗?原来是借:管理费用 贷:其他货币资金,然后今年收到票了发现是专票就做了利润调整,借:利润分配-未分配利润(负) 贷:其他货币资金(负) 借:利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税(进) 贷:其他货币资金,那就调整在了今年的利润分配,去年的汇算还需要调整吗
5.某厂为增值税一般纳税人,计划外购一批货物。假设用该批货物生产的产品当月全部销售,不含税售价为180000元。现有两种购货方案可供选择:方案A:从一般纳税人处购入,该货物的不含税价为100000元,进项税额为13000元。方案B:从小规模纳税人处购入,按3%的征收率试点开具增值税专用发票,不含税价为95000元,进项税额为2850元。请问:该厂应作何选择?
您好,有营业收入无营业成本申报企业所得税汇算会有什么风险?本年度已经正确计入成本里了,24年的账务可以不修改吗
老师,如果开票,还不能确认收入,但是确认增值税,这种如果到了年底还没确认收入,会怎么样?
临时工工资如何做账,汇款备注呢
你好,有没有初级会计继续教育题库
老师,3月对账必须是3月的对完吗?就是计提到3月份,可以延时到4月份对账,计提到4月份对账吗?
老师 我想问一下其他应收和其他应付一般怎么用 比如在哪种情况下用
老师您好,公司采购酒、茶叶价格为20000用于招待,对方开票20025元,多开了25,发票为普票,这种发票我入账可以直接按20000入账,做借:库存商品20000、贷:应付账款20000,多的25元不入账可以吗?
仓库翻新所支出的金额,一般摊销几年
甲公司为增值税一般纳税人,2019年7月从小规模纳税人乙公司购进一批农产品用于生产面粉。取得增值税专用发票注明金额10 000元,税额300元,甲公司购进的该批农产品当月申报抵扣进项税额。已知农产品扣除率为9%,甲公司当月购进该批农产品准予抵扣的进项税额为( )。(2021年)