你好 是的 这样是对的 出租还要有收入的分录
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
老师,我们租赁设备收到租金通过“预收账款”挂账,斋之前供应商给承租人垫付了部分租金,本来承租人支付了是要退回垫付款的,现在不用退回,我需要确认收入,我上月做了“借:其他应付款,贷:预收账款 ”我感觉有点不对, 是不是应该直接“借:其他应付款;贷:主营业务收入”好一点,老师,你帮我看看,谢谢
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
老师你好,我想问一下我们承租一层,一部分我们自己用,一部分是经营租赁,然后我自己用的,假设租金是以收到的发票为准 是借管理费用,租金和物业费,贷应付账款,或者预付账款 出租的话就是,借,主营业务成本-租金或者物业费,贷,应付或者预付账款 对吗
老师好,请问,我厂房是租的。现在我又转租一部分给B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分摊租金收入每月3000元,还用按月分摊这个租金成本吗? 我租进来时 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金摊销分录:借 制造费用——租金10000,贷 预付账款——租金10000 现在租给B公司,每月做租金收入: 借 预收账款——租金3000贷,其他业务收入——租金3000, 还必须做这个的租金成本吗? 我自己租进来时 ,已经每月都做进“制造费用——租金” 里了,
我想问一下,你就是我们建筑公司注册地可不可以再注册一个劳务公司?如果税局知道的话,这两个合作的公司。是一个一个注册地,然后可能也是为这个公司这样发工资的,这个太明显了,税局知道了肯定是会被查的,对吧?
老师你好,我公司名下有一辆旧面包车,是我公司成立初期老板过户到公司名下的,当时我公司并未入账,现在老板把车卖给了二手车公司,我公司系统上查询到一张“二手车销售统一发票”,价款8000,但我公司并未收款,现在我公司需要报税吗?如果报税该怎么报?怎么做账?
单独用于项目上接待的烟酒费用,可以计入主营业务成本吗
老师,我目前想开发票,然后这个发票有折扣率90%的,但开完之后总价税金额总差了0.28元这是明细类发票有500多条,正常吗,第二次问题这折扣率咋算呢,我能有电子版的结算金额,需要折扣后的金额和电子版的结算金额每一项都对的上
转账给个体工商户,是转到个体工商户的基本账户,还是单位结算卡上
老师好!帮我看下这个表格的第十行!那个本年折旧5201.22是怎么得的,我计算得的是5201.28的哦,433.44*12个月得5201.28哦,如果这种数据错误对纳税影响大的吗
老师,家里当时开饭店注册的是餐饮管理有限公司,类型是自然人独资,成立日期是2018年3月,下边的日期是20年当时换了一次公司名字,注册资本是150万,现在政策要5年实缴,是不是5年流水有150万就可以?还是要在账户上存150万?没有的话是不是现在要做减资处理?
公司是一般纳税人,电器批发零售公司。就是公司的存货有一部分是全部转私户收款。我应该做应收账款,后期让他们转回来吗?存货数据要和实际完全一样吗?很焦虑不安。我是包装经验进去的,4月份账本接回来我做还有报税。我具体接回来应该做那些事情。请老师帮帮我,给我说一下步骤。
老师麻烦咨询一下,生产用的叉车应计提折旧年限和残值率是多少呢
老师我想帮我朋友问下,他刚入职一个劳务派遣公司,比如现在4月份申报3月份的工资,可是3月份的工资要到4月底发,这个要怎么办?