同学你好 嗯 这个可以的
不悔老师麻烦回答下 以下是我对租赁的总结,您看下对不对 承租人初始确认: 借 使用权资产
老师,有个问题要咨询下你,做的外账会计中有没有做电商行业的?我内账的销售收入,先挂:借:应收账款,贷:主营业务收入(不考虑税),款到支付宝,借:其他货币资金-支付宝,贷:应收账款,提现到银行之后,借:银行存款,贷:其他货币资金,这边外账是没有通过其他货币资金核算的,销售直接挂借方应收账款,回货款提现到对公账户,借:银行存款,贷:应收账款,支付宝流水账单没有导过,后台扣的佣金服务费,直接做现金支出,没有通过其他货币资金可以吗?我们内账刷单那些也挂了往来,我是直接借:应收账款90,销售费用(佣金,服务费等)10.贷:主营业务收入,借:银行存款90,贷:应收账款90,后台佣金,服务费我直接对冲收入了
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
老师之前我们有一批车辆放我们这里租赁,然后当时租赁出去后我们做的会计分录是借:银行(现金)贷其他业务收入,现在我们通知可能近期要将租赁车的收入还给他们,现在我要帮收到的这些收入挂入其他应付款中但是不知道贷方是要做什么科目 麻烦老师了
老师,我们租赁设备收到租金通过“预收账款”挂账,斋之前供应商给承租人垫付了部分租金,本来承租人支付了是要退回垫付款的,现在不用退回,我需要确认收入,我上月做了“借:其他应付款,贷:预收账款 ”我感觉有点不对, 是不是应该直接“借:其他应付款;贷:主营业务收入”好一点,老师,你帮我看看,谢谢
老师,个体户核定月8万, 1.月不超8万,季度不超24万,是不是不交个税? 2.如果1月开20万,2月开4万,3月没开,累计没超过24万,是不是不用交个税? 3.个体户个税是按月还是按季度申报?
公司买的东西,来报销,没有票怎么办
请问,全年工资12月的话。这个个税是怎么算的啊。
给供应商转了银行承兑汇票,但是没有记账。对应付账款有什么影响?
给供应商转了商银行承兑汇票,但是没有记账。对应付账款有什么影响?
公司办公场所装修费用,材料费开什么发票?怎么入账?
老师就是营利性医院是不是医疗免税到2027年
老师,客户向我们租电车, 另外要我们建设电车充电站, 建设充电站时有充电桩 ,施工费等,客户变相把充电桩费、建设费含在租金里面,租车满5年后, 这个站点归客户 车子还给我们,现在把充电桩费、施工费等合计按5年长滩了, 请问在做现金流量表时,我们采购的充电桩选支付其他与经营活动有关的现金还是选购买商品呢?
老师,个税手续费退还时间和操作步骤
收到保险公司的员工工伤理赔款怎么做分录呢?该员工没有购买社保,工伤报销的时候也没有走公账,保险公司理赔的时候将钱打入了公司账户。当然理赔的金额远远小于实际发生的医疗费。
那就直接借:其他应付款:贷:收入 更好一点是吧
同学你好 这个做收入就可以