对的,是的,你的成本需要按月分摊。
公司代理出租商铺,赚取房租差价。已收取商户半年房租6.54万元(含税),每月结转含税收入1.09元。付产权方房租5.232万(含税),每月结转成本0.872含税。请问,结转分录应该怎么做?需要将销项税额及进项税额计提吗? 现在结转成本分录为借:主营业务成本 0.872贷:应付账款-租金0.872;付房租时:借:应付账款-租金0.872,贷银行存款0.872怎样将相关税额体现出来?
老师,我们是做化妆品直营门店的,我交了一笔租金半年的,已经摊销了四个月了,现在发现那笔租金里面包含了广告费、WiFi费、空凋费等商场公摊费用要调出来直接做费用要怎么调回来呢?我交的时候借:预付账款-租金309004 贷:其他应付款-贵州 309004 摊销了四个月每个月: 借:销售费用-租金51500.67 贷:预付账款-租金51500.67 已经摊销了206002.68了
老师我们公司是办公室和厂房都是经营租赁来的,一个月租金26667元,其中办公室有2间,其他是厂房,我房租是一次性支付了5年的,现在每月摊销,要怎么分摊,是管理费用一部分,生产成本一部分吗?
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
我们公司做租赁业务的,收到租赁发票也收到对应的租金,已经过了半年,租金收入我是以摊销的形式每个月确认收入,现在客户要求退半年租金和发票,现在发票红冲全额了,现在我应该怎么做账呢?分录应该是借:-应收账款贷:-预收账款 -应交税费应交增值税,就是一笔笔红冲吗
公司购买油漆,去年入了低值易耗品,已经用在办公楼,今年怎么调账
高标准农田项目施工需不需要缴纳环保税
那劳务公司把销售材料加到营业范围是不是就属于其他业务收入啊
付款人是银行卡中心的账怎么做
这个在汇算清缴里怎么取数?
股东分红 还没有申报个税,这笔分红等后面公司经营需要当扩资吗?
请问个人所得税手续费返还分录怎么做?
老师,在做汇算清缴的时候, 比如25年补计提24年的社保900元, 这个金额应该要加上吧?这是归属于24年的社保, 同样24年补提的23年社保也要减掉, 它不属于24年,是这样理解的吗?
你好老师,同事之间借钱,可以用工资抵吗,钱可以直接打到债务人卡上吗
老师:请问支出半年的房租该怎么做账?
老师,我的意思是,我转租出去 收B公司租金,这个也必须有对应的租金成本吗?
我是二房东,我租进来时已经做在制造费用——租金里了,这数据肯定包含给B公司使用的成本, 还一定要单独分出来吗,一定要对应他的租金收入吗?
对的,是的,因为你有安岳的收入,对应的支出也得按月。
老师,那我之前全都做在“制造费用——租金”了, 现在要分出来这部分 到“其他业务成本——租金”里, 分录怎么做啊? 请老师指导我,分录怎么做,谢谢您。
借其他业务成本,贷制造费用
老师,用财务软件做账, 也是“贷,制造费用”,是吗? 制造费用记贷方,不会导致取数问题吧?
是的,月他没有余额呀,你在结转成本生产成本
好的,明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。