同学,红冲,就是原来分录红字
你好,小规模在第二季度冲红第一季度的1个点的普票的会计分录怎么做?,第一个季度是已经超了45万收入,交了增值税,后面第二季度的冲红了,冲红我按照原来的会计分录负数红字,那对应的税额怎么做?
老师 我们第四季度红冲第一季度专票百分之一的税率,也红冲了第一季度普票百分之一的税率 我们这边电子税务局说要更正第一季度报表 第四季度正常按没有负数申报 这样怎么做账呢
老师好,第三季度有开5个点房租发票,也有红冲的1个点的发票,第三季度免税开票超过50万,所以按5个点的那个金额申报增值税了,第四季度房租发票红冲了,也开了1个点的红冲,那第四季度申报增值税的时候,需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税,还是就只申请第四季度的红冲的。
老师你好 我这边22年第四季度做了一笔无票收入入账 40w 当时没计提增值税 然后现在23年1季度开票了 需要交增值税 我这边1季度做账时直接 补提增值税可以吗
你好 我这边本季度红冲22年第四季度的一张免税发票 我本季度红冲的时候应该怎么做账 需要做个负数的增值税吗
12月利润9000元,没有分利润,直接用来入货,到1月底为止,库存金额是不是包含了分的利润?1月底的数据,库存金额比本金多
老师,请问我们如果向农民收购农产品,没有发票。然后我们销售开普票出去,请问我们的成本怎怎么解决?
老师您好,申报了无票收入,钱放在老版卡里就行还是必须存入对公账户?
发票金额开出去,各个采购方抹零头,应收账款差额部分,借 营业外支出 贷 应收账款 到时候纳税调增可以吗老师?
小轿车的折旧年限是4年还是5年
新建的帐套怎么删除
老师我咨询一下我们有个供应商公司注销了我们货款还没有付清,现在应该怎么付
有 800万的预付款,已经开票了 但是因为年前工程量很少 没有什么进项票,有什么方法可以少交点增值税
实际操作中,工程项目维持20%毛利的基础上,料工费的配比是多少呢?
老师好,小规模纳税人 收到一笔含税收入16200元 开具专用发票 计算应交的税费 老师看下是否正确 是否有遗漏
但是老师 我就是有个增值税申报的问题 就是22年第四季度我把这个开错的发票 的数值申报进去了 然后23年一季度开了个负数 然后又开了其他正数发票 我涉及到增值税计提缴纳的问题
比如去年 开错10w元发票 去年增值税相当于多申报了10w元 然后今年一季度 开了红字发票10w 其他正数发票是50w 那么我23年一季度的的实际销售额应该是40w 要按照40w来申报增值税 是这样理解吗 如果是这样理解 那我该怎么做分录呢
同学,对,你以实际开票和税额申报,分录,红冲的就是原来分录的红字
但是老师我有个问题就是 红冲是 借应收账款-100000 贷营业收入-100000 本季度开的正数发票就是 借预收账款500000 贷营业收入495049.5 贷应交增值税4950.5 那这样计提出来的增值税就是按照50w的百分之1了 不是按照-10+50=40w的百分之1了
同学,红冲就是原来的分录,实际开票多少,按实际为准
那这样我一季度申报增值税的时候就应该按照正数的50w来申报 收入 那我总的增值税申报的总收入就相当于多了10w元
你好、红冲的要去掉的,同学。
那去掉之后 申报的额增值税就跟我集体的增值税不一致了 申报的增值税是按照40w来的 计提的增值税是按照50w来的
或者 我增值税收入按照40w来 但是增值税我还是按照50w的百分之1来填写增值税 这可以吗
同学,你的申报要与缴纳保持一致