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小规模纳税人开具专用发票3%含税金额为120万元,开具普通发票1%正数含税金额是390695元,普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元,请问季度申报增值税时应该怎么填写?

2023-04-04 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-04 09:30

同学,你好 专用发票3%含税金额为120万元,你填在专用发票一栏 开具普通发票1%正数含税金额是390695元,普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元,按照净额填在12栏

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快账用户2937 追问 2023-04-04 09:41

老师,请问是这样填写吗?

老师,请问是这样填写吗?
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齐红老师 解答 2023-04-04 09:56

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户2937 追问 2023-04-04 10:02

老师,刚才我发现开具的3%专用发票含税金额,就是下面开具负数免税金额,请问这申报增值税怎么填写?

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齐红老师 解答 2023-04-04 10:07

同学,你好 这都是填写不含税的

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快账用户2937 追问 2023-04-04 10:11

那请问开具的3%专票和负数免税的金额数据需不需要在增值税申报表里提现出来?

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齐红老师 解答 2023-04-04 10:25

同学,你好 增值税申报表里面需要体现的

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同学,你好 专用发票3%含税金额为120万元,你填在专用发票一栏 开具普通发票1%正数含税金额是390695元,普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元,按照净额填在12栏
2023-04-04
您好,您这个要问管理员,看他的要求。因为你充的这个红字发票操作本身就不对。
2023-04-04
按正负相抵后的净销售额申报
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同学,你好,主表里有个减征额,新表是18行,这里把减的两个点写了,同时填写减免明细表本期发生,本期抵减都是这个数就行了
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