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老师,请问一下,我们这边收到一张发票,但是这张专票我们已经认证了,对方才发现他们给我们开的吨位和单价错了,但是总额是对的,这种我们怎么处理呢?

2023-03-29 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-29 15:09

你好,如果是当月,就退回重开 如果是跨月了,就红冲,然后开具正确内容的发票

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快账用户3399 追问 2023-03-29 15:12

因为是专票,我们也已经勾选了,需要写个什么样的证明呢?是他们拿到专管员那边去处理,还是我们拿到专管员那里去处理呢?

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齐红老师 解答 2023-03-29 15:14

你好,购买方需要填写负数发票信息表,提交税局审批,通过了之后销售方开具负数发票

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你好,如果是当月,就退回重开 如果是跨月了,就红冲,然后开具正确内容的发票
2023-03-29
开了红字确认单,借应付账款 贷库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出
2024-12-27
同学,你好 你们开具红字信息表给对方,让对方开具红字发票给你们
2022-10-11
同学你好 是的,需要这样
2020-12-11
你好 采购方填写信息表  销售方开红字发票 
2020-12-11
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