你好,是什么原因导致只能报销发票面值50%呢?
老师,一般纳税人增值税专用发票可以抵扣进项,例如:书上所学账务处理 借 :原材料 应交税费——增值税(进项税额) 贷: 银行存款 但是实际工作中,只有认证通过的发票才可以抵扣进项,认证又是在次月初勾选抵扣,那么实际工作中进项税额怎么入账呢? 比如这个月一共取得了很多张进项发票,进项税额50万,还没有勾选认证,取得发票做账时都可以计入“应交税费—增值税(进项税额)”科目吗?
老师,我公司收到财政专项应付款,借:银行存款,贷:专项应付款。但税务局说此笔金额需要作为不开票收入缴纳销项税,增值税申报时我公司可以用待抵扣进项税额直接抵扣,但是会计账务上需要怎么处理吗,不然税务系统待抵扣进项税额已经减少,但账务上进项税额还在是原先的余额
收到专票一张,因公司制度,只能报销发票面值50%部分款项。那么进项税额如何抵扣?网上进行进项抵扣和做账分别要怎么操作?
老师,员工给公司购买电风扇,还有他给自己家买的咖啡机,开到一张发票了,他报销只能报电风扇的钱,咖啡机不给报销的,但因为两个东西开到一张发票上了,进项税抵扣时,会全部抵扣税,所以我要对买咖啡机的100元进项税,做进项税额转出,我想问的是,分录我要怎么写?进行进项税额转出呢?
老师好,我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票,2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了,进项税额没有抵扣,现在我要申报2024.01的增值税,需要用这张发票的进项税额进行抵扣,我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗?那2024.01这部分怎么做分录呢
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查验发票的真伪,我们要怎么查验,我们是c公司,查验a公司开给b公司的机动车发票的真伪
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老师,25.3月份的工资,4月发放。计提:管理费用 放到25.3月凭证,发放在25.4月做凭证,这样可以吗?
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老师,报税的时候缴纳的工会经费怎么做账?
老师,我们公司替别的公司代收代付货款,收到打款方货款6000,应该是谁给打款方开发票?
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我们公司去年至今年3月利润有三百多万,然后我们老板说可不可以把这笔利润投资到其他公司,这样就不用交企业所得税了嘛
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公司制度,超过公司标准了。差旅里的住宿费,住超额了
你好,需要先全额认证,然后做进项税额转出处理
网上可以做50%的进项税额转出吗?
你好,是的,是可以的
那做账的时候也是先全额计入进项税额再做转出50%吗?
你好,是的,是这样的