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老师,我公司收到财政专项应付款,借:银行存款,贷:专项应付款。但税务局说此笔金额需要作为不开票收入缴纳销项税,增值税申报时我公司可以用待抵扣进项税额直接抵扣,但是会计账务上需要怎么处理吗,不然税务系统待抵扣进项税额已经减少,但账务上进项税额还在是原先的余额

2023-01-10 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-10 17:19

同学你好 计入进项就可以了

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快账用户7525 追问 2023-01-10 17:22

后期付款是借:专项应付款、应交税费-进行,贷:银行存款;但因为财政专款不能抵扣所以做了进项税额转出。因未开发票所以自始至终账上没有体现销项税,如何才能跟税务系统待抵扣进项税余额对应起来呢

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齐红老师 解答 2023-01-10 17:33

支出的时候没有发票吗

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快账用户7525 追问 2023-01-10 17:34

支出时候有的呢

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齐红老师 解答 2023-01-10 17:41

同学你好 那你计入费用 然后专项应付款转到营业外收入

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快账用户7525 追问 2023-01-10 17:49

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2023-01-10 17:52

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 计入进项就可以了
2023-01-10
学员你好,这个款是专款专用吗
2023-01-10
同学,您好,请稍等,问题回复如下:
2023-01-13
 你好;            不用处理; 等着认证后再处理月末结转哈 ; 也不用写 申报表 的  
2022-07-14
你好同学,可以的,这样做是可以的。
2022-05-09
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