你好,在第一行和第二行填写你的销售额。然后最后的应补税款是一个负数,你提交,然后在电子税务局申请退回就可以。
小规模4月开了1%的45万专票 ,五月份又作废重新开了3%,六月份生成了一半纳税人,然后去交税的话应该怎么交,五月份的收入是负数,麻烦老师看下
小规模纳税人3月份开错了一张1个点的专票,现在4月份需要冲红,但是4月份开专票是3个点,请问重新开票怎么处理?
老师,请问,个体工商户的小规模纳税人,在2月份开具的税率1%的专票,3月份,发现开错了,怎么做废
老师 请问小规模纳税人季报增值税 1月份开了专票 2月份没开票 3月份开了三十万的普票(现在税率3减按的1可以吗)
老师好!请问小规模纳税人负数专票怎么退税/留底? 12月份开了专票,1月份作废,2月份重开 请问增值税怎么处理?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
老师,我们公司收到客户的货款一直都未开票,现在公司要注销了这个科目要怎么平账,如何做分录
关联公司借款要收增值税吗?例如母子公司和同一个人股东公司?
可以留抵吗?因为后续不断开专票的
你好,这个需要问一下你税务局,我们这边不允许的。