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收到一张普通发票,航天信息的,维护费280,软件*爱信诺财税工作平台软件 300 这个分录怎么做啊 管理费用 580 其他应付款 300 应交税费-应交增值税减征额 280 这个280是不是能抵扣也要做一笔 借 应交税费-应交增值税-进项税额280 贷 应交税费-应交增值税减征额 280

2023-03-28 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-28 17:02

可以的,可以这么做的,你也可以直接结转到转出未交增值税比较合适,你做进项的话和你附表二里面不一致。

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快账用户3458 追问 2023-03-28 17:09

转出未交增值税这个怎么做

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快账用户3458 追问 2023-03-28 17:09

管理费用后面跟设么二级科目

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快账用户3458 追问 2023-03-28 17:11

我感觉不对啊付款付了580

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快账用户3458 追问 2023-03-28 17:11

我的分录有错误

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齐红老师 解答 2023-03-28 17:14

借应交税费应交增值税转出未交增值税,待l贷应交税费应交增值税减免税款。

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齐红老师 解答 2023-03-28 17:15

只全额抵扣二百八的,剩下的那一部分不允许全额抵扣。

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快账用户3458 追问 2023-03-28 17:16

是的只能抵扣280

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快账用户3458 追问 2023-03-28 17:16

管理费用 --其他、 580 应付账款 580

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快账用户3458 追问 2023-03-28 17:18

借应交税费应交增值税转出未交增值税,待l贷应交税费应交增值税减免税款。老师,这样就抵扣了吗?还没转到进项啊

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快账用户3458 追问 2023-03-28 17:19

是不是还差了一个 借应交税费-应交增值税-进项税额280 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税280

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齐红老师 解答 2023-03-28 17:25

你好,转出未交增值税是结转到未交增值税里面去的。

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齐红老师 解答 2023-03-28 17:25

销项减进项减280等于未交增值税。

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快账用户3458 追问 2023-03-28 17:27

还有个300是进项管理 虽然开的普通,我看以前的账 可以抵扣 借管理费用-维护费265.49 应交税费-进项34.51 贷应付账款300

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齐红老师 解答 2023-03-28 17:28

300的,这个是普通发票抵扣不了的。

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快账用户3458 追问 2023-03-28 17:28

借应交税费应交增值税转出未交增值税,待l贷应交税费应交增值税减免税款。老师可以补充完整吗?因为我不会

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齐红老师 解答 2023-03-28 17:28

是专用发票才可以抵扣。

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快账用户3458 追问 2023-03-28 17:29

这笔分录转出未交增值税

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齐红老师 解答 2023-03-28 17:30

借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费未交增值税,做这一个了,你能看出点什么来?

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齐红老师 解答 2023-03-28 17:30

结转需要缴纳的增值税了,你看一下我给你写的这一分录,你能看懂吗?

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快账用户3458 追问 2023-03-28 17:43

那3月份来的票要4月份抵扣吧

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齐红老师 解答 2023-03-28 17:43

你好,三月份当月就可以抵扣。

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快账用户3458 追问 2023-03-28 17:44

3.7的票,明天问问有没有抵扣

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齐红老师 解答 2023-03-28 17:46

现在才是三月份,你这个月如果需要交增值税,可以抵扣的。

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