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开票软件年费280元,首先1、借:管理费280 贷:银行存款280 2、转入抵减税额 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 借:管理费-280 3、结转抵减税额 借:应交税费-未交增值税 280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款280 做到这,我假设我们公司这个月 应该交增值税10000元,抵减后我交9720元,我当月计提增值税,如果计提的借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9720 贷:未交增值税 9720 那么我的未交增值税一年下来期末就会有借方280的余额,我是哪出了问题?

2022-01-15 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-15 17:26

您好,未交转出要10000的。

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快账用户2258 追问 2022-01-15 17:29

你意思是我计提增值税的步骤应该是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷:未交增值税 1000 ,那么我附加该计提多少呢直接做计提1000,还是直接做972?

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齐红老师 解答 2022-01-15 17:37

附加是按照实际缴纳金额为基础的,9720元。

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快账用户2258 追问 2022-01-15 17:39

谢谢老师,我就觉得前面那个跟我讲的不对,未交增值税还有借方金额了怎么搞,问他他又不说,浪费我差几分钟就1个小时了

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齐红老师 解答 2022-01-15 17:44

不用客气,祝您工作愉快。

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您好,未交转出要10000的。
2022-01-15
同学你好 很高兴为你解答 是的 减免税的明细科目也是要进未交增值税的明细账的
2022-05-14
对的,是的,可以这么做的。
2023-09-22
您好 3.借:借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税280 贷:应交税费—应交增值税—减免税款280 其他分录正确的
2021-04-12
对的,是的,是这么做的。
2023-09-22
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