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我们公司销售收入是分硬件收入和软件收入的,进项税要做公共进项税分摊。那金税盘技术维护费280,完整的分录应该怎么做呢? 是不是借:应交税费-公共进项税280 借:管理费用-280 然后再根据表格分摊的,假如硬件分250,软件分30,再做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(软件)减免税金30 应交税费-应交增值税(硬件)减免税金250,贷:应交税费--公共进项税280 是不是这样的?

2022-07-06 16:31
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-06 16:33

是的,是这样账务处理的       

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是的,是这样账务处理的       
2022-07-06
你好,那你这个金税盘抵扣哪边的收入?
2022-05-17
你好 ;  你们这个税额   不用分摊的考虑; 直接做进项税即可; 月末结转分录即可 
2022-07-07
你好!对于这个进项,只有抵扣和不抵扣,不需要分摊。而且申报的时候,表上你的硬件部分的进项,也会自动去抵减要缴纳的部分
2022-07-07
你好,软件硬件抵扣的分录是一样的,因为它都是借应交税费应交增值税减免,税款借管理费用负数280
2022-07-07
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