借应交税费,个税 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,贷银行存款,这个是红冲之前都要扣除的,然后发下去的。
老师,请问我1月申报12月个税的时候,发现公积金超上限扣除了,申报数据是正确的,但入账工资表里面个税少交计提了几百,有的职工公式错了,又多计提了几百,这种情况怎么处理?我账务不调整,1月做工资表计提时再怎么调?
老师,公司6月份工资个税申报和实际发放不符怎么调啊?情况是这样:6月份工资在7月初先申报了个税(1万),后来工资表又做了调整(个税9000),最后按调整后的工资表发了工资,但申报的已经扣款没有做调整,现在应该怎么办?是更正申报退税?还是在7月工资表调增减一下啊?
老师,工资表个税算错了,银行也错了,个税申报系统我按正确的发,这个我怎么调整
老师,网银工资发错了,等于工资表上多扣了一块几毛钱,,个税系统申报按正确的做了,怎么调整
老师 请问下工资表的个税算错了,网银多扣了1.5,个税申报系统按正确的填的,我怎么写分录
我公司为一家制造业公司,现公司有一个员工食堂,主要为员工提供员工餐,餐厅的食材由公司自己采买,?站在财务的角度,食材需要入库和出库吗?报销的时候都需要什么
融资担保费计入什么科目?
现在新成立的公司,可以多长时间不做开业确认?一直不做开业确认可以么?
我就是想请教一下,装修公司内账收入按收款确认收入还是进度确认收入
退货,开具红字信息表给供应商,未收到供应商开具给我的负数发票,什么时候确认进项税额的转出?会计什么时候做进项税额转出的账务处理?
某公司为增值税一般纳税人。2017年4月购进了一批免税药用植物,收购发票上注明的买价为82,000元,后该公司将该批药用植物部分用于生产免税药,部分用于生产中药饮片,免税药取得的销售额为14,000元,中药饮片的含增值税销售额为60000元,因无法划分不得抵扣的进项税额。要求:计算该公司该笔业务不得抵扣的进项税额。
老师,小规模纳税人普票季度不超30万,不交增值税,指的是不含税销售额吧?
老师,小微企业,2024年末付一笔租车费已入账,2025年这笔租车费又退回公司,在2024年汇算清缴时要调增的话,那到2025年又入了利润(借方:银行存款,贷方:以前年度损益调整),2025年再汇算清缴时是不是重复利润了呢?该如何不重复利润,
郭老师请问下我们狗狗尿尿招聘了一个安全员,然后跟说工资是8000元,自己担负社保(公司+个人=1967元,那么这个怎么弄呢)工资按多少计提呢
老师你好,一般纳税人的食品公司可以开免税率的农产品发票吗?
第一个分录金额写那个差额一元几毛吗,然后第二个分录写什么金额
你好,是你们支付出去的,你多扣了人家的个税,这个不需要发放给职工吗?
一元几就不用给了
你好,那就把银行存款改成营业外收入
完整分录怎么写
借应交税费,个税 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资, 贷营业外收入
这两组的分录就都写那个一元几毛吗
对的,是的,是这么做的。
上面说的这个是红冲之前都要扣除的是什么意思
你好,就是红冲之前的多扣的个税,然后发下去。
借应交税费,个税1.5 贷应付职工薪酬工资1.5 借应付职工薪酬工资1.5 贷营业外收入1.5
不退给员工就做这个分录对吗
对的是的,对的是的,对的是的,对的是的。
那我直接借个税1.5贷营业收入的区别
你好,这一个是税务局给你们减免的税款,做上面的那个是你们单位不需要支付充的个税。
那所得税必须要交的吧
对的,是的,是这么做的。