你好 借:库存商品 贷:银行存款 后面领用 借:管理费用等---安全生产费 贷:库存商品
公司是做混尼土的 购买钢材 一部分用来做仓库棚子 一部分用来打地基放机器 这么做会计分录
采购购买的消防器材报销,器材在仓库暂未领用,支付后怎么做会计分录,领用后怎么做会计分录?
采购购买的公司内部使用的消防器材报销,器材在仓库暂未领用,支付后怎么做会计分录,领用后怎么做会计分录
购买的原材料,领用原材料怎么做会计分录
周转材料购入,领用,报损的会计分录怎么做
追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正(不算重大差错)回复说可以直接在2025调整改正,不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗?还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款
但是也不算重大差错,要以前年度所以调整吗?这样还要去调24年年报
老师,请问员工社保每月有在工资中扣除,但实际未增员成功,导致几个月都未缴纳社保,后来将这几个月的社保费返给了员工,该如何入账
专项扣除养老保险是当季数值还是1到6月底的累计数值?
老师您好,请问2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正
老师,请问原本对方给我们开票9300,对方要求开专票加税点,我们给了对方税点钱,那他开票金额应该是多少呢?
允许扣除的投资者减除费用第二个月是允许减除15000还是30000?最后应纳税所得额怎么算列个工式可以吗?
汇算清缴里的资产折旧摊销情况及纳税调整明细表要填写吗
老师,招标的时候投标单位提供了没有备案的审计报告算是虚假资料吗?今天审计说是虚假材料
老师,我修改了管理费用和应付账款科目,接下来我要修改哪个科目才会使得资产负债表平衡