同学您好,借:其他应付款-暂估80,成本费用20,贷:银行存款等,其他应款款100
老师,去年暂估的成本,比如50万,今年只收到成本发票30万,这个账务怎么处理,分录怎么做呢,谢谢
收到劳务费发票100万,其中80万是去年暂估的成本,20万是今年的新增成本,这个分录怎么做
去年暂估成本178万,今年1-4月份大约有80多万的付人工维修费,这80多万今年申报的个税,这个80万可以冲暂估吗?其余的不到100万汇算清缴了怎么办?
去年暂估的劳务成本100万,已经结转成本了,今年收到发票120万。我这个120万的发票需要做账吗?直接做借,未分配利润20.贷前年度损益调整20,
去年暂估成本100万,今年收到发票80万,还有20万的发票没有开出来,那现在这80万的发票可以直接附到去年的凭证后面吗?
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元,那么利润多了8000多元,请问老师:2024年度利润表中如何调整?
纯利润的情下200万交多少税,个体工商户
老婆是法人存在负面清单,更放老公做法人可以吗?
老师请问怎么区分劳务和服务
存在负面清单更放法人可以吗?
老师你好,我想问一下115这个题目第二问追加投资变成权益法时,为什么要调整之前的账面价值,另外长期股权投资-成本和长期股权投资-投资成本有什么区别
中级考试,4个月时间考三门,来的急吗
你好,当月计提增值税200元(次月15号交),请问会计分录是: 借 税金及附加,贷 应交税费–增值税 借 应交税费–增值税–转出未交 贷 应交税费–未交 是不是这样呢?如有错请明示