你好,去年暂估成本178万,是针对什么的暂估呢?
去年暂估成本178万,今年1-4月份大约有80多万的付人工维修费,这80多万今年申报的个税,这个80万可以冲暂估吗?其余的不到100万汇算清缴了怎么办?
老师,比如我去年暂估成本100万,在今年5月31号之前到票了就可以冲成本,那我怎么知道到这这个发票的成本就是我去年暂估的呢,或是我计提劳务费入成本,在五月份之前支付了就可以算去年的成本,那我怎么知道这个支付的就是去年的成本呢
2023年年底,暂估了一笔成本50万,在汇算清缴前成本票只收到了30万,还有20万的成本票没收到,那今年这个账务处理完怎么做,去年做的是,借主营业务成本50 贷其他应付款50,然后今年收到的30万成本票,我是这样做的,先冲红原来暂估的成本借主营业务成本-30贷其他应付款-30然后接着又做了一次正数的,借主营业务成本30贷银行存款30,不知道是否正确。
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
怎么大白话理解投资性房地产
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老师,做的纳税申报更正,更正完为什么提示有不符的地方,这是真实正确的数据,我已经提交更正申报了,再点进去还是显示有不相符的数据,是什么原因
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老师请问休学被我点到,怎么又给它调成休学状态?
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劳务,维修费
你好,去年暂估的成本,不可以用今年的维修费来冲销啊,因为所属期都跨年了。
开了300多万的维修费发票,缺成本78万
错了,缺成本178万
你好,去年暂估的成本,不可以用今年的维修费来冲销啊,因为所属期都跨年了 (是针对这个回复有什么疑问吗)
那今年怎办么办针对这暂估的178万
你好,去年是为了控制利润,随意暂估?
去年11月份开的票,年底为了控制利润暂估的,今年用维修费冲了80多万,也没有别的票,也没想到维修费不可以冲,其余的想交税,现在都不知道怎么办了
你好,需要把暂估的红冲才是的
这不是汇算清缴了,想办法解决也得合情合理,交税也要老板认可
你好,没有发票而随意暂估的,本来就需要冲销啊 这个就是与老板沟通的理由啊