您好,同学,很高兴回答您提出的问题! 客户充值时已开发票的,消费时不可再开票,在消费时确认收入即可,分录: 借:预收账款, 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
老师,请问下,餐饮公司会员卡办理时充值赠送的金额计入做账:借:银行存款 销售费用 贷:预收账款,客户消费时:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税,那就是说赠送的部分也是要交增值税的是吗?
老师好,我们单位收到钱时,借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-销项税 ,因为收的钱是以后月份的,要每月进行分摊 ,分摊时借:预收账款 贷:主营业务收入 。我想问:如果客人要开票,那我这个分录怎么做?会重复交税吗?谢谢!
请问老师,一般纳税人企业预收账款,发票未开的会计分录是借:银行存款;贷:预收账款?小规模也是这种会计分录吗?先收预收账款如果后期销售发票开出的会计分录是,借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税)?还是借:预收账款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税销项税额呢?
老师,我想问一下客户充值后要求开发票,那分录是这么去操作的吗 借:银行存款,贷:预收账款 借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费
老师,我想问一下客户充值后要求开发票,那分录是这么去操作的吗? 借:银行存款,贷:预收账款 借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费 如果分录是按照这样子处理的话,那后续客户再消费的分录要怎么去操作呢
老师,17年18年开的进项票没收到,现在可以在抵扣系统里导出来抵扣、入账吗?
老师,请问镇统计局发“白名单”企业申报表给我司,说有意向申请的可以填写,企业后续如果在网上出现负面舆情,相关部门会重点协调处理。老师了解这个吗?是否有必要填报呢?
老师,24年亏损46万,25年第一季度盈利20万,弥补亏损了,第二季度又盈利了20万,还可以继续弥补亏损吗
老师开通小程序费用入哪个科目
你好 个体工商户在缴纳经营所得个税时应该怎么记账
小规模纳税人季度申报增值税时计提的销项税与电子税务局汇总计算的金额差1分钱怎么处理?差异的原因是有不开票收入,申报是按季度申报,财务做账按月计算销项税,季度申报与月度计算存在计算差异
请问老师工资20529-5000-4000-3000-1642.32-312.58-102.65个税,预交是3%还是10%呢,没有其他收入年终算清缴退税吗?退多少?公式是什么呢谢谢
老师。汽车维修企业,一般纳税人企业,发票税率可以开6%吗,需要具备什么条件才可以开,营业执照有什么区别吗
小规模纳税人季度申报增值税时计提的销项税与电子税务局汇总计算的金额差1分钱怎么处理?
请问,如果21年申报的工资有小部分没及时发放,21年已经调增了,22年发了这笔工资,可以算22年的成本吧