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老师好,我们单位收到钱时,借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-销项税 ,因为收的钱是以后月份的,要每月进行分摊 ,分摊时借:预收账款 贷:主营业务收入 。我想问:如果客人要开票,那我这个分录怎么做?会重复交税吗?谢谢!

2021-07-28 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-28 10:51

你好,借预收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。 然后做发票的借预收账款贷主营业务收入应交税费。

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齐红老师 解答 2021-07-28 10:51

这样做就不会出现多交税款的。

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快账用户7349 追问 2021-07-28 10:54

哦,就是按照票面的金额做正数,然后再做一个票面金额的负数冲回,这样就全部为0,对吧?

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齐红老师 解答 2021-07-28 10:56

对的,是的,是这么做的。

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你好,借预收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。 然后做发票的借预收账款贷主营业务收入应交税费。
2021-07-28
你好,借预收账款贷主营业务收入,预收帐款、应交税费应交增值税销项,然后再按月做收入,借预收账款贷主营业务收入。
2021-09-29
收到住院费时已记账,现在开票了。先冲回原预收账款,再确认收入。账务处理:借:预收账款 贷:主营业务收入,同时补开发票。这样确保账目与实际一致。
2024-09-05
你好,是的,是这样的分录 
2023-03-18
你好,对的是的,可以这么做的。
2021-12-09
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