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老师,小规模增值税减免的部分,是放入营业外收入吧,那所得税汇缴的时候,怎么申报这部分收入呢,还是说不用单独申报?

2023-03-16 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-16 14:40

你好,不用单独申报的,预缴的数都已经缴纳。

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快账用户1969 追问 2023-03-16 14:43

就是这个项目不属于所得税免税的,不产生退税,是吗

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齐红老师 解答 2023-03-16 14:44

对的是的,是这个意思。

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快账用户1969 追问 2023-03-16 14:45

那个,增值税进项加计这个项目,也是不属于所得税免税的吧?

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齐红老师 解答 2023-03-16 14:46

是的,不免企业所得税的,需要正常交。

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快账用户1969 追问 2023-03-16 14:46

好的 谢谢。

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齐红老师 解答 2023-03-16 14:47

不用客气,工作愉快。

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你好,不用单独申报的,预缴的数都已经缴纳。
2023-03-16
你好,这个是不需要加上营业外收入这个数。
2022-01-15
是的,是做到营业外收入的汇算清缴的时候,这一部分不需要调整的,他就需要交所得税。
2022-04-13
你好,小规模企业增值税减免这部分当时放到营业外收入,那汇算清缴时此部分金额不需要调整的 
2021-03-18
不需要调整,做营业外收入,就要正常交企业所得税。
2021-05-17
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