一、检查方法 核对数据:查出口、进货明细数据,确保信息准确,关联数据一致。 规范业务:分清内外销进项税额,算对不得免征抵扣税额。 排查系统:重登系统,联系技术支持,解决系统问题。 获取反馈:获取进料加工、免抵退税反馈数据,核对数据带入是否准确。 二、自检作用 自检能发现部分问题,如商品代码无效、计量不符、计算错误等。但对业务处理不规范、复杂业务逻辑等问题检测有限,不能完全查出退税汇总金额不对的原因,需综合多种方法排查。
建筑公司开出去的发票金额如100万,收到100万已做账 后面审计下来需退回10万给业主,发票已开出没退不能充红,税已交,退回的金额如何做账务处理?
在申报所属期为5月份时,申报出口退税4942.29元,共三个报关单。但在所属期6月,电子税务局申报增值税时,在增值税申报主表的第15行“免抵退应退税额”那一行中,系统自动跳出金额为3596.4元,我查了一下这个金额对应5月份退税的三个关单其中的2份关单,另一份关单,在5月申报退税时,系统曾跳出疑点,提示汇率不在合理范围内,但疑点可跳,故未处理,照常提交退税申报。现在增值税主表不能修改应退税额,且与实际退税金额不一致,这种情况下,应该如何处理呢?
老师,第一申报免抵退出口退税申报,不太会,免抵退申报汇总表数据比免抵退明细数据金额大一百多万是怎么回事呢?自检后还没提交怎么修改汇总表呢
老师好,出口退税自检提示进项发票查不到电子信息,周六刚勾选上的,这种情况能先提交申报吗?还是说,必须等自检没问题后再提交啊今天下通知让提交申报了
员工体检从闲鱼上购买套餐,实际交易金额三百多,正常体检后卖家开的发票金额九百多,体检机构和开票机构不是同一家,且发票查验为真,这种能正常报销吗,有税务风险吗,如何入账?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
理论上可勾选数据,都是可以退税的吧?
你们是外贸企业还是生产型
生产企业免抵退
那就是可以勾选的生产制造用的既可以退
提交申报显示数据90万退税,实际100万退税,就是说我☑️报关单100,90万由哪些报关单生成,90的明细从哪里看?
跟我勾选的数据计算的退税额不对?
生产型出口退税不是退的全部的进项,这个是退的差额不是吗
没有差额,退税率也是13。全部退的,小于留底额。
这个不对,生产型不是退全部的进项
就是按报关单计算*13%,并根据增值税留底额.要退100,显示90找差异,没有正式提交,怎么查?
该退多少我懂的,现在就是勾选要退的跟实际不符,查哪张报关单有问题怎么查
同学你好 这个按收到的进项发票和开出去的发票核对