同学你好 是 我们实操的吗
老师,建筑施工企业异地预交的个人所得税和企业所得税应该怎么账务处理?
请问老师,小规模纳税人,3月底做账,借应收帐款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税,实际还没有交,31号的时候应该怎么处理呢
老师这个月退去年的企业所得税的账怎么做?去年交的时候是先计提,借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税,缴税的时候借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
老师,记账凭证04号的业务,涉及到应交税费了吗?二月份,这个不用登应交增值税明细账吗
老师实操中3月份的账,业务3和业务4登T型账的时候应该怎么登这个应交税费,应交个人所得税