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我是建筑公司,一般纳税人,去年计提机械费,分录:借工程施工-机械费,贷应付账款-暂估,年底工程施工已结转,今年3月来票,我该用怎么冲红?分录怎么做?

2023-03-14 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-14 09:48

借应付账款,贷工程施工, 借工程施工, 贷以前年度损益调整, 借以前年都损益调整待工程施工, 借工程施工贷应付账款。

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快账用户5261 追问 2023-03-14 10:00

工程施工已结转,今年只做借以前年度损益贷应付-暂估红字

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齐红老师 解答 2023-03-14 10:05

可以的,可以这么做的。

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借应付账款,贷工程施工, 借工程施工, 贷以前年度损益调整, 借以前年都损益调整待工程施工, 借工程施工贷应付账款。
2023-03-14
您好,同学。您把上述分录全部改成负数再写一遍即可。
2023-10-23
同学你好 原分录负数红冲
2021-04-01
前边的2个分录都对,第3个根据工程进度结转成本
2022-04-19
原分录负数红冲暂估的
2023-01-16
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