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1.我们公司是6%的税率,其他应收款里有个,个人打的款金额620.17,做无票收入的话,分录怎么写合适?620.17算是含税金额嘛?然后6%的税率? 2.个人所得税的手续费到账了,1000元,交增值税的话,1000算含税还是未税,也是6%税率吧

2023-03-13 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-13 14:00

你好,借银行620.17, 贷主营业务收入620.17/1.06 应交税费,应交增值税销项 1000也是含税的。借银行放款1000, 贷其他业务收入1000/1.06 应交税费,应交增值税销项

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你好,借银行620.17, 贷主营业务收入620.17/1.06 应交税费,应交增值税销项 1000也是含税的。借银行放款1000, 贷其他业务收入1000/1.06 应交税费,应交增值税销项
2023-03-13
同学你好 申报增值税填未税金额填12344.34元
2022-04-11
你好;  你们是什么类型的公司; 怎么是按0税率去卡皮的;   这个车辆是好久买的; 你们之前抵扣过进项税吗   
2022-11-02
好的,现在给您计算的哈
2023-05-23
你好 :(1)购进A10材料一批增值税专用发票上载明:价款600000元,增值税税额78000元。A10材料尚未验收人库,款项用银行存款支付。 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (2)用银行存款支付购人上述A10材料的运输费20000元(含税,增值税税率为9%),保险费2000元(含税,增值税税率为6%)。A10材料已验收人库。 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (3)从某小规模纳税人购进A8材料50000元。已取得增值税普通发票,并已验收入库,款项用银行存款支付。 借:原材料 , 贷:银行存款 (4)销售应交消费税产品取得的销售收入100000元,增值税税130000元,款项均已收存银行。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (5)用银行存解交上月应交交的增值税税10000元。 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款 (6)收取转让土地使用权转让金80000.元(含税,增值税税率为6%)存人银行。 借:银行存款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (7)结转本月应交未交增值税额。 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),  贷:应交税费—未交增值 (8)按消费税税率10%计提本月应交消费税额。 借:税金及附加,贷:应交税费—消费税 (9)维护建设税税率7%计提本月交维护建设税额。 借:税金及附加,贷:应交税费—城建税 (10)按教育费附加率3%计提本月应交教育费 借:税金及附加,贷:应交税费—教育费附加
2023-03-23
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