你好,借银行620.17, 贷主营业务收入620.17/1.06 应交税费,应交增值税销项 1000也是含税的。借银行放款1000, 贷其他业务收入1000/1.06 应交税费,应交增值税销项
老师,比如说我们增值税是一次性申报未开票收入,税率6%,收入这块是分摊计算的,比如说我1月总含税收入是13085元,整个换算的话是12344.34元未税金额,但是我做那个收入表分摊,按每个订单的含税收入除以1.06,算出来的未税收入合计数是12344.6元,这有点差异怎么办,那申报增值税填未税金额填12344.34元还是12344.6元?
YX公司为增值税一般纳税人,原材料按实际成本核算,适用税率为13%。该公司6发生下列经济业务:1(1)购进A10材料一批,增值税专用发票上载明:价款6000增值税税额78元材料尚未验收入库,款项用银行存款支付。352)(2)用银行存款支付购入上述A10献料的运输费2000元(含税,增值税税率为9险费2000(含税,增值税税率为6%A0材料已验收人库。(3)从某小规模纳税人购进A8材料50000元。已取得增值税普通发票,并已验收人款项用银行存款支付。(4)销售应交消费税产品取得的销售收入1000,增值税税额13000元款次项块收存银行。(5)用银行存款解交上月应交未交的增值税税额10000元。(6)收取转让土地使用权转让金80000元(含税,增值税税率为6%)存人银行。(⑦)结转本月应交未交增值税额。(8)按消费税税率0p0i/QB计提本月应交消费税额。(9)按城市维护建设税税率7%计提本月应交城市维护建设税额。(10)按教育费附加率3%计提本月应交教育费附加。【要求】根据以上经济业务资料,编制相关的会计分录。
老师,公司转让了6台汽车超重机,之前以定金19000开了0税率的二手车发票的,现在税局打电话让他们以销售合同金额430000元补税,请问报增值税的时候我是直接把430000全部填在13%税率的未开票收入那里,还是19000填开具其他发票栏,411000填未开票收入?但这申报表上开具其他发票对应销售额栏次下面只有6%、9%、13%税率的,没有0税率的,而税局要他按合同金额交税哦
老师,你好,小规模2022年1-3月当时征收率是3%减征1%嘛,然后2%减免的需要缴纳所得税吗? 当时季度申报是11万不含税金额,然后税率1%,税额是0.11万元,合计是11.11万元 借:银行存货 11.11 贷:主营业务收入 10 应交税费-应交增值税 0.11 借:应交税费-应交增值税 0.11 贷:其他收益 0.11 请问1%税率这个这么入账有问题吗?我就0.11万元有缴纳所得税,请问2%需要缴税所得税吗
1.我们公司是6%的税率,其他应收款里有个,个人打的款金额620.17,做无票收入的话,分录怎么写合适?620.17算是含税金额嘛?然后6%的税率? 2.个人所得税的手续费到账了,1000元,交增值税的话,1000算含税还是未税,也是6%税率吧
个体户查账征收,账上一年的经营所得从公户可以平时多次转到老板私人银行账户么。还是需要一次性转,账怎么做分录
那我们劳务公司把纯劳务外包,然后机械油料等都是我们自己承担,这种用一般计税是不是好一点,因为我们开出的是9的专票,机械油料等是13的税率,而且包工头也可以给我们开1的专票
老师像工程机械用油的税率是多少,是不是13%
老师如果是甲供材选择差额比较好,如果是自己采购材料是不是一般计税划算
老师及有一般计税又有简易计税差额纳税好麻烦,还得分摊,还得进项转出,头都大了
老师,一般纳税人及有简易计税项目又有一般计税项目的,但管理费用分不了那么明细,确认不到那个项目,可以都抵扣吗
老师,建筑公司项目发生的伙食费直接坐到工程施工的间接费用里,我想问一下,汇算清缴要不要纳税调整
员工卫生合格奖励50元 应该怎么做账 每周都有
老师,自然人法人是国内的,投资的公司是内资企业,自然人法人是国外的,投资的公司是外资企业吗
老师,餐饮公司4月份收到装修费发票11万,该怎么写分录?要分摊吗?请教