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老师,比如说我们增值税是一次性申报未开票收入,税率6%,收入这块是分摊计算的,比如说我1月总含税收入是13085元,整个换算的话是12344.34元未税金额,但是我做那个收入表分摊,按每个订单的含税收入除以1.06,算出来的未税收入合计数是12344.6元,这有点差异怎么办,那申报增值税填未税金额填12344.34元还是12344.6元?

2022-04-11 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-11 11:57

同学你好 申报增值税填未税金额填12344.34元

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快账用户7715 追问 2022-04-11 11:59

那我按12344.34元填的话,,收入分摊表这块,我调下这尾数差异,保持一致?是这个意思吗

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快账用户7715 追问 2022-04-11 12:04

比如说我分摊出来的当月收入是4166元。一次性申报的税额是740.66元,分录是不是: 收款的时候: 借:其他货币资金-支付宝 13006.49 财务费用(手续费) 78.51 贷:预收账款-某某业务 13085 申报增值税: 借:预收账款-某某业务 740.66 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 740.66 确认当月收入: 借:预收账款-某某业务 4166 贷:其他业务收入-某某业务 4166 这样的话我得预收账款减去税额,减去当月分摊,剩下的预收账款的余额就是我尚待分摊的收入了

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齐红老师 解答 2022-04-11 12:09

嗯 按照长期待摊费用来

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快账用户7715 追问 2022-04-11 12:10

预收账款改成长期待摊费用科目?为什么,那分录其他有问题吗,增值税那块是这么做的吗,还有确认收入这块

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快账用户7715 追问 2022-04-11 12:12

那我按12344.34元填的话,,收入分摊表这块,我调下这尾数差异,保持一致?是这个意思吗 老师,按这个是可以这么去理解吗

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齐红老师 解答 2022-04-11 12:18

是的 可以这样理解的

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同学你好 申报增值税填未税金额填12344.34元
2022-04-11
,你好同学,你这种情况下一般不会有影响的,因为属于他重点看的是你汇算清缴的那个报表,所以你通过这一年你做账的话,你最后他们利润表上的收入和你增值税申报表上的收入应该是一致的。
2022-05-13
你好 开票的部分 还是按发票来 开的1%就是1%
2023-04-14
您好。 1.四舍五入差的话,不应该差26块,您在看看每一笔小数位是否合适? 2.比对不通过应该不是未开票的事,您看看比对不通过的提示是什么, 3.您先核实一下数据,我们在沟通一下。
2020-10-20
你好,那上个月申报的未开票收入本月开票部分直接负数申报就行了
2020-08-12
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