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老师,公司转让了6台汽车超重机,之前以定金19000开了0税率的二手车发票的,现在税局打电话让他们以销售合同金额430000元补税,请问报增值税的时候我是直接把430000全部填在13%税率的未开票收入那里,还是19000填开具其他发票栏,411000填未开票收入?但这申报表上开具其他发票对应销售额栏次下面只有6%、9%、13%税率的,没有0税率的,而税局要他按合同金额交税哦

2022-11-02 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-02 10:11

你好;  你们是什么类型的公司; 怎么是按0税率去卡皮的;   这个车辆是好久买的; 你们之前抵扣过进项税吗   

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快账用户3980 追问 2022-11-02 10:24

是机械租赁类的一般纳税人公司,工程项目机械租赁方面业务的。转让的6台有4台2018年买的,1台2019年的,1台2020年的,转让价合起来是430000万,6台汽车超重机原值加起来是6700945.99,之前买来的时候2018年的进项是16%税率的,2019、2020买的当时进项税是13%的,进项当时应该都是抵扣了的

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快账用户3980 追问 2022-11-02 10:26

您看我截图上面这样填写正确吗?

您看我截图上面这样填写正确吗?
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齐红老师 解答 2022-11-02 10:28

你好;   抵扣了按13%来报税的; 在未开具发票栏次; 货物栏次    去报  13%税费即可   

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