你好!你以后少做点成本,多做点收入
老师,您好,我想问一下,我把税调了一下,然后利润表上的本年累计净利润+资产负债表年初余额未分配利润相加不等于资产负债表期末余额未分配利润,现在怎么弄呢?
老师我遇到一个怎么也想不明白的事, 1:请问利润表里的营业利润=利润总额=净利润对吗? 然后也应该=资产负债表里的未分配利润。对吗? 那为什么我这个营业利润=未分配利润的时候,资产负债表里的资产总计就不等于负债和所有者权益了呢? 我只能用资产负债表里的资产总计倒退得出未分配利润是多少。 这是哪里出了问题呢?
老师您好,我想问下,资产负债表中的未分配利润,和利润表中的利润总额有什么关系?利润总额是通过收➖支,未分配利润也是损益类科目相加减得到的数
老师 我想问下 我们公司资产负债表的未分配利润在贷方有两百万,利润表的利润总额有负数四十多万。然后老板的意思是不想利润总额有负数, 我可以怎么调整呢
资产负债表中“未分配利润”金额公式是期初未分配利润金额+本年净利润金额+以前年度调整发生额借方-以前年度发生额贷方(没有其他分红之类) 我的资产负债表未分配利润按照以上的公式计算不一致,我可以发数据帮我核对吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
成本就放着 不做进去是吗 ?老师 那未分配利润就一直这样挂账吗 需要调整吗?可以如何调整呢 ?就是每个月账做完慢慢冲未分配利润吗
你好!是的。你要调以前也可以,你先说说你调这个是为了什么
就是我们的利润总额负数太大 报表不好看 想调整一下。然后未分配利润有两百万 ,这个是2020年的一个余额 一直挂着在 ,21年和22年我们利润一直都是一个负数状态,想调整每个月报表在一个平稳的状态里面
你好!你可以成本少结转一点就能慢慢改善了
老师 一般未分配利润怎么处理呢 分红吗 还是怎么做
你好!是的。正常就是分红了。亏了也会减少
怎么给老板算分红呢 要交个税之外还要交什么税呢 分录怎么算啊
你好!没有了。就只有个税。 借:利润分配-未分配利润 贷应付利润 借应付利润 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税