同学你好 你用了跨年调整就是不一致
你好, 资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。我是按这个公式,但是还是有差额,是怎么回事
老师您好:利润表和资产负债表直接的公式:利润表本年累计金额+资产负债表未分配利润期初余额=资产负债表未分配利润期末余额,那如果有以前年度损益调整怎么办?
老师,我的利润表和资产负债表金额不相等,我用了以前年度损益调整的,那是不是资产负债表未分配起初数加上利润表累计数减去以前年度调整金额就等于资产负债表未分配利润期末数
资产负债表中“未分配利润”金额公式是期初未分配利润金额+本年净利润金额(假设只有这两金额) 我的资产负债表按照以上的公式计算不一致,是什么原因造成的吗
资产负债表中“未分配利润”金额公式是期初未分配利润金额+本年净利润金额+以前年度调整发生额借方-以前年度发生额贷方(没有其他分红之类) 我的资产负债表未分配利润按照以上的公式计算不一致,我可以发数据帮我核对吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
就是算出来差额不是以前年度的金额
同学你好 你不止今年有跨年调整吧
就是指22年都用了以前年度调整,都也结转利润
那你看看它俩减去的差额是不是跨年调整的金额
我算出来比报表多了206.52(以前年度金额除外还多)。是2022年用的一笔分录是以前年度借方103.26累计折旧贷方103.26,然后结转利润分配103.26,贷以前年度103.26
你这个正好是两倍呀
有知道为什么吗
你结转以前年度损益调整了吗
结转了,期末为0
那这个应该是103.26的金额
我想问下上面的公式中本年净利润是年度利润表中还是余额表中未分配利润贷方发生额??
利润表和资产负债表的勾稽关系差103.26
多出这个数的二倍,不知道怎么弄了,尽全力了
不会的,不是只看未分配利润 你要看利润表和资产负债表的勾稽关系