你好 工资计提 对 发的不对是不是
发工资的时候个税没有按扣除专项附加的算,然后扣多了,但是缴个税的又扣除了专项附加,(比如发工资时扣了600的个税,但是申报个税的时候只缴了500的个税)这种情况要怎么处理账务呀,分录怎么做
老师您好,12月份算员工工资时,个税已经计算好,现在1月份申报的时候发现员工在12月份有新增专项附加扣除信息,但是个税上月已经扣过了怎么办
老师,工资已经按全好的时候个税发放了,但是在申报个税时更新了专项附加扣除,他们有添加新的专项扣除,多扣个税,多扣了工资。我现在这样调整,个税已经平了,但是冲减的这笔分录,应付职工薪酬对不上
老师好,请问, 本月起调整了新的个税 专项附加扣除。,但是8月已经发放工资,也已经扣了86元个税。现在9月申报时系统自动按照新的专项附加扣除计算,发现不但不用交个税,已经还多交了35元。请问老师这个怎么做分录啊? 发工资时扣的个税86, 报税时发现不需要交税, 这个怎么调整,怎么做分录。请老师详细解答。谢谢。
老师 ,请问下, 申报8月个税的时候, 已经按新的一老一小专项附加扣除了,导致员工工资单多扣了个税, 这个要补给他吗
收到异常发票已抵扣了,税局通知转5000元进销税额出来,那样分录怎么做?
老师您好,企业注销帐上还有资金,未分配利润是负数的累计亏损,账上钱还给股东不需要再缴个税了吧
老师,现在高铁票,火车票都是电子票了,还用计算吗,还是金额直接用,能在电子税务局直接勾选
老老师工资要是20529元有俩小孩老人60得交多少税
签订劳务合同怎么做成本
租的厂房用交房产税税吗
请问财务报表年报就是抄十二月资产负债表和利润表数吗
老师,我们是国企,单位有一笔无偿调拨业务,把我们的固定资产无偿调拨出去给另外一家国企,这种情况下,我不知道该把清理后的净值计入到营业外支出还是资本公积?
以前会计做的分录购买办公用品时收到发票,做的分录是借:管理费用 700 贷:其他应付款-法人700 后面公账支付时做的是借:预付账款700 贷:银行存款700 导致账上挂了个预付账款,现在要怎么调整
老师好请教您一个困扰多时的问题:我们是销售和安装电梯的,从总包接活,都是销售电梯+安装,平时我们签合同分别核算,设备开13,安装3,但有时总包要求我们和它签工程合同,合同约定统一税率9,如果不按要求签,他们付款就要扣掉他们预缴的税款,说因为他们收不到工程款9的进项,不能差额计税,要预缴税款。再遇到这种情况,我们能签含9%发票的工程合同吗
我应付职工薪酬明细表对不上,写了那个冲减分录就对不上了,我是不是调整错了
你好 看你的描述是计提 是对的 因为附加除多了 所以应是实发工资增加才对
那我怎么调整啊。老师
你好 先冲多扣的个税, 借 应交个税,贷应付工资, 再把少发的工资发了,借应付工资,贷银行