您好 发工资时扣的个税86 请问发放工资的时候分录怎么写的?
3月27日入职,没有五险一金,没有专项附加扣除, 3月4月是零工资, 从5月开始每月固定发工资1万, 已申报到9月份工资, 其中8月9月个税已分别缴纳150元,总计已缴纳300元个税, 10月工资,应交150元个税,这月还未进行申报, 现在要算11月工资的个税, 但是不懂怎么算了
老师您好,12月份算员工工资时,个税已经计算好,现在1月份申报的时候发现员工在12月份有新增专项附加扣除信息,但是个税上月已经扣过了怎么办
老师好,计算个税时,一个人假如没有专项附加扣除,全年收入不超过6万元。现在申报1月工资时,因为发1月工资+21年年终奖金,这样就超过5000元了,请问当月是否要交个税?谢谢!
老师 请问一下 员工5月份入职, 在个税系统里报送了员工入职时间为5月份, 5--8月工资已经发放了,而且企业所得税也按照这个已经发放的工资来计算扣除的,但是5--8月没有给这个员工申报个税(这个员工一个月有18000元的工资),只申报了9月份的工资,,,请问一下老师,5--8月份工资怎么处理??可以在申报10月工资的时候 ,将5-8月份工资和10月工资合计一起申报吗??
老师,工资已经按全好的时候个税发放了,但是在申报个税时更新了专项附加扣除,他们有添加新的专项扣除,多扣个税,多扣了工资。我现在这样调整,个税已经平了,但是冲减的这笔分录,应付职工薪酬对不上
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
发工资时: 借,应付职工薪酬_工资10000 贷,银行存款_8792.14 其他应付款-个人部分社保955.5 其他应付款_个人部分公积金166 应交税费-个税86.36 现在9月初申报,系统自动按新的来计算,发现86.36个税不需要交,个税为0 (系统显示 累计应纳个税为546,实际已交了580)所以本期个税为0。
应交税费-个税86.36 下个月发放给员工就好 做发放分录
老师, 个税86.36 要先冲回去吧? 分录: 贷,应交税费-个税 -86.36(是负数) 贷,其他应付款_XX员工 86.36 然后,借其他应付款 贷,银行存款 这样对吗?
这样写分录正确的哈