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老师 请问一下 我们公司买了东西:礼包 酒 烟 …… 然后我老板去开了增值税发票回来 现在外账那边说那些发票不能抵扣 只能用来做费用 为什么不能抵扣阿 因为没有对应的进项?

2023-03-06 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-06 16:05

你好,福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务,201636号文件有规定,不允许抵扣这些业务。

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快账用户1393 追问 2023-03-06 16:13

明白了 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-06 16:14

不用客气,工作愉快。

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你好,福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务,201636号文件有规定,不允许抵扣这些业务。
2023-03-06
你好,这个成本是抵扣你所得税的,跟增值税是没有关系的
2020-09-23
同学你好 需要有对应的进项才可以抵扣的
2021-05-07
同学 这个字有点多呢。 老师简单点跟你说哈,你开具的13%的专票,无论你收进来多少个点的进项税票,都是可以抵扣的。
2021-08-19
你好,你有实际购入的证明吗?比如对方的发货单、运输单这些只要有就不属于虚开发票。
2022-12-30
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