你好,去年12月计提了当月的工资,这个本来就是算在去年的利润表里面,没有错误,不需要调整
去年的费用今年做?计入以前年度损益调整?最后月末要结转吗?为什么结转了是在利润分配~应付利润
去年的费用今年才拿到票,去年没有计提,做账做在2022年1月份,借:以前年度调整损益,汇算清缴这个以前年度调整损益要填在哪里?,
你好老师,去年12月份的账没做,今年3月份才做,但去年12月也有结转损益,只是原始凭证是放到今年做账,去年12月的账是没数据的,工商年检时按去年12月份的数据还是今年3月份做完的数据呢
您好老师,我在做2023年1月的账,发现去年2022年12份没有结转损益就结账了,结转了本年利润,结账的本年利润是去年11月份的数据,老师我该怎么调整一下呢,保持数据不变呢。
老师,去年12月计提了当月的工资,结转了损益,发放是今年一月,算在去年利润里,有没有做错,要做账调整吗?
你好老师,职工培训学校要做停车场,用沥青地面,算固资不
营业执照年报上面的本期五险实际缴纳金额是只填单位还是全部金额
老师,有些员工要求不买社保,可以申报个税吗?发工资走私账还是走公账比较好?
老师,水产公司加入水产协会,交了五万块入会费,只能开收据。请问入账什么科目好?然后企业所得税汇算清缴时,是否要做无票费用剔除?
1-3月支付的税款: 增值税:507.62元 城市维护建设税:12.69元 企业所得税:138.01元 印花税:20.10元 合计:678.42元,在上期需要计提的话分录怎么写
老师你好请问这笔分录缴纳所得税应交税-应交所得税期末余额是760000,然后银行实际缴纳的是813378.67,差额53378.67入到所得税,这个怎么理解
公司收到一张装修费发票,但是建筑类发票不都是有项目名称的嘛,地址和公司注册地址不是同一个城市,但是客户说这是他的公司办公室装修费用,这个可以入装修费用吗(我们是代账的,客户就是收票公司)
老师我们是建筑公司,当月发生了一些吊装费,对方发来了结算单,但是没开发票,我司也没付款这个时候,外账(权责发生制)和内账(收付实现制)是如何做账的
有没有个税附加扣除的那个表 有没有个税附加扣除的那个表
老师,公司在2023年4月开的纸质票,现在要退货红冲,可是在电子税务局想开具红字发票,可能因为是纸质票又搜索不出来,怎么开红票呢?(在全量统计那里是查到有这张票的。)