你好 包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款。 这个应该是老会计做的,预付账款和应付账款合并在一起了
支付定金购买原材料,为什么不用预付账款,而用应付账款,之前课本有讲过说不设预付账款科目的公司才用应付账款,可是这家公司有预付账款科目
之前账套只有应收账款和应付账款,都有期末余额都有负数,重建账套想用 往来业务核算 (往来核销)功能,是不是得把科目负数调到预收账款和预付账款才能用?
老师,请问,建筑公司,用预付账款,不是说。往来账款4个科目,最好,用2个。预付账款对应哪个科目,我要付其他公司的货款,借什么贷,银行存款
往来科目都是有哪些,预付的机械款,为什么用应付账款,不用预付账款
预付帐款及预收账款可以按往来核酸吗?哪些科目属于往来核酸的范围?什么情况下可以不用做往来?
企业注销后,资产负债表上未分配负数,剩余一点资金为投资款亏损后的所有者权益一直未分配掉,不牵扯税务问题了,可以暂时不处理吗?
老师好,22年4月做未开票收入,8月开票做收入,25年3月查出22年8月未做红冲,跨年了会计分录如何做?申报表如何填?
我司为外贸企业,用于出口退税的购进发票金额要交买卖合同印花税吗
老师 去年暂估了成本 能用今年2.3月份的工资冲减吗?
老师好小规模纳税人扣缴端申报工资8千个税90元90元公司承担这个怎么工资个个税做会计分录?
请问老师,给法院汇款完,让自己去下载收据,缴款码填哪个啊,试看好几次都说不对,谢谢
老师,我想问一下,我们公司是小企业会计准则,我填2024年财务年报的时候,利润表里管理费用的业务招待费我填了我报表实际数,但是我销售费用里也有业务招待费数据,它没显示,我填完了就去填企业所得税汇算表,A105000表扣除类业务招待费支出那里账载金额我填了两个类目下业务招待费加总数,它提示我不对,我不明白年报里面只有管理费用类目下的业务招待费,那我销售费用类目下也有啊,怎么处理?
老师,利润表季报,上期金额填报的是上个季度的金额么?
公司收入是微信收款入什么科目做账
请老师看看这张科目余额表,其他应收款贷方发生额,与其他科目金额是不是不平,排除银行增加,谢谢老师
预付了一部分机械款,安装好再付尾款,预付的时候,借:预付账款,贷:银行存款,说这样做后期麻烦,说是借:应付账款,贷:银行存款。老师这是为什么
这个应该是老会计做的,预付账款和应付账款合并在一起了