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老师,我想问一下,我们公司是小企业会计准则,我填2024年财务年报的时候,利润表里管理费用的业务招待费我填了我报表实际数,但是我销售费用里也有业务招待费数据,它没显示,我填完了就去填企业所得税汇算表,A105000表扣除类业务招待费支出那里账载金额我填了两个类目下业务招待费加总数,它提示我不对,我不明白年报里面只有管理费用类目下的业务招待费,那我销售费用类目下也有啊,怎么处理?

2025-04-15 13:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-15 13:19

财务年报 检查报表取数规则,若软件问题修改公式或手动补数;手工编表直接补充。 可重编年报,或在附注说明销售费用中业务招待费情况。 汇算清缴 账载金额应是两项费用中业务招待费总和。 排查格式、勾稽关系等报错原因,联系税局说明情况。 准确填合计数,按标准算税收金额和调整额。

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快账用户2252 追问 2025-04-15 13:23

老师我是在税局网页在线填数据的,它栏目里没有销售费用类目下业务招待费啊,我可以在105000表里硬填总和数吗?

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齐红老师 解答 2025-04-15 13:25

同学你好 这个可以的

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快账用户2252 追问 2025-04-15 13:28

是因为我在线填年报财务报表,它销售费用栏目里没有业务招待费栏给我填,我需要再咨询一下税局吗?直接在105000表里填扣除类业务招待费数,它也出黄色的小弹框在边上

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齐红老师 解答 2025-04-15 13:33

如果先写正确那就直接忽略

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亲,利润表里只有销售费用有广宣费,只有管理费用有业务招待费,那就报表有啥项目就填啥,如果报表没有就不填。本身广宣费和业务招待费也是在管理费用和销售费用下的,包含与被包含的关系。 那么,汇算清缴时根据财务账面如实填写即可,比如,销售费用和管理费用里都有广宣费,那就汇算清缴分别填写。
2024-05-11
你好对的 是这么做的
2024-05-27
首先,业务招待费和差旅费在会计和税务处理上是两个不同的概念,它们有不同的使用目的和核算标准。业务招待费主要用于企业生产经营中的业务关系和活动,而差旅费则是用于员工出差途中的费用支出。 关于你提到的1万多元的费用,这部分费用实际上是另一个公司员工的差旅费车票,但由于该员工在另一个公司买社保,你将其入账到了业务招待费中。从会计和税务的角度来看,这样做并不合适,因为这不符合业务招待费的核算范围。 对于这种情况,更合理的处理方式是将这部分费用入账到差旅费中。这样既能反映费用的真实性质,也符合会计和税务的规定。但是,在更改入账科目之前,你需要确保有充分的凭证和依据来支持这一更改,比如员工的出差记录、车票等。 至于汇算清缴表中出现的黄色感叹号和数据不符的问题,这可能是由于你填写的数据与税务系统中的数据不一致或存在其他错误导致的。建议你仔细检查填写的数据,确保与原始凭证和账目一致。如果确实存在误差,需要及时更正并重新提交。 此外,对于更改入账科目和填写汇算清缴表的风险问题,确实存在一定的风险。如果税务部门在后续审查中发现你的处理存在问题,可能会对你的企业进行处罚或调整。
2024-03-21
你好你这个先保存期间费用表,再去填写纳税调整表吗,顺序是这样吗?
2021-05-26
你好,账载金额和税收金额都按照2.6万元,把要调增的金额写在第3 列
2022-03-14
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