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之前账套只有应收账款和应付账款,都有期末余额都有负数,重建账套想用 往来业务核算 (往来核销)功能,是不是得把科目负数调到预收账款和预付账款才能用?

2021-10-15 19:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-15 19:42

你好,应收账款和应付账款明细余额负数,需要调整到预收账款和预付账款才是的

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快账用户2180 追问 2021-10-15 19:45

如果有预付账款,拿货后只通过往来核销就行了是吧,不用再做分录了吧。

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快账用户2180 追问 2021-10-15 19:46

往来核销是自动生成分录吗?

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齐红老师 解答 2021-10-15 19:46

你好,如果有预付账款,拿货后需要做这个分录 借:库存商品等科目,贷:预付账款 

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快账用户2180 追问 2021-10-15 19:48

往来核销什么情况下用?

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齐红老师 解答 2021-10-15 19:50

你好,没有使用过  往来核销 模块(抱歉)

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快账用户2180 追问 2021-10-15 19:51

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-15 19:52

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 

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你好,应收账款和应付账款明细余额负数,需要调整到预收账款和预付账款才是的
2021-10-15
“应付账款”项目=(应付账款+预付账款)明细贷余 “预收款项”项目=(应收账款+预收账款)明细贷余 应收账款 =(应收账款+预收账款)明细账借方余额-坏账准备   预付款项 =(应付账款+预付账款)明细账借方余额-坏账准备
2021-05-14
你好,比如既是你的客户还是你的供货商,你从他那里购买商品,借库存商品贷应付账款,你销售给对方货物的时候,借应付账款带主营业务收入应交税费。
2021-08-09
学员你好,可以对出来后冲抵,一般是应付应收不能合并
2021-11-19
同学你好 这个不能随便改 改了就可能不对了
2023-03-14
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