第一个不对 第二个对的
请问老师,计提工资的时候是含个税,做的分录是,借管理费用100元,贷应付职工薪酬,100元,然后先扣了个税,做的,应交税费-个税,10元,银存10,发工资的时候,借应付职工薪酬100,贷银存90,应交税费-个税10元,请问这处理可以吗
代扣的伙食费要怎么做账,自己公司没有食堂,是要付给其他公司的 比如:总工资是5000,其中要扣的伙食费是100 计提时: 借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬-工资 5000 发放时: 借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:其他应付款-伙食费 100 银行存款 4900 这样的话管理费用比实际的多了怎么办?
老师你好请问一下,2月份计提发放工资:借:管理费用 100,贷:应付职工薪酬 100,借:应付职工薪酬:100,贷:应交税费个人所得税:20,贷银行存款:80 3月申报个税:借:应交税费个人所得税:40 贷:银行存款40, 我要怎么调平
收工资社保经费时:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提时:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500 借 其他应付款 952500 贷 管理费用952500 老师 这样记分录可以嘛
老师,单位应发工资30000,个人承担保险5000.个税1000,分录是不是借:管理费用30000 贷应付职工薪酬30000. 发放时 借:应付职工薪酬30000 贷:其他应收款-保险5000 应交税费-个税1000 银存24000 是这样吗
现在打算去税务局补申报23年年终奖,漏申报了,现在有滞纳金吗,怎么算的
请问销售货物的运费只有对方给我们开的发票,没和对方签运输合同,需要缴纳印花税吗?
补申报23年年终奖,老师说23年年终奖24年发,25年3-6月汇算清缴补税,也就是现在补申报23年年终奖,没有滞纳金吗
货物运输个体营业执照上经营者和地址换了,道路许可证是不是也需要去更换地址?还有其他什么要操作的吗?
你好老好,跨年了房租发票才开来,房租没有分摊,怎么做账 是不借:以前年度调整, 贷:长期待摊费用, 借:未分配利润 贷:以前年度调整
补申报23年年终奖5万,需要交多少滞纳金
补申报23年年终奖5万,需要交多少滞纳金,怎么算的
您好我们是电力公司,公司用电用的是自己生产的电,现在物业放了一台售卖机在公司,售卖机用电应该视同销售,另外我们和物业签的有物业合同,物业公司想每月把电费从物业费里划扣,请问这样划扣合理吗?我该怎么做账
老师,增值税是按税负率计算勾选申报,还是可以留底,税负过高过低有影响吗
购买汽车润滑油计入哪个会计科目的二级明细?