您好 请问是少扣了员工个人所得税么
你好老师 1.计提:借:管理费,贷:应付职工薪酬。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交个税。 2.计提:借:管理费,贷,应付职工薪酬,应交个税。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款。缴税:借:应交个税,贷:银行存款 这两个哪个是正确的?
老师你好请问一下,2月份计提发放工资:借:管理费用 100,贷:应付职工薪酬 100,借:应付职工薪酬:100,贷:应交税费个人所得税:20,贷银行存款:80 3月申报个税:借:应交税费个人所得税:40 贷:银行存款40, 我要怎么调平
请问,工资的分录 计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 应交税费-个税 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-个税 贷 银行存款 是这样吗
借:管理费/应付职工薪酬390 贷:应付职工薪酬390 借:应付职工薪酬390 贷:应交税费-应交个人所得税390 借:应交税费-应交个人所得税390 贷:银行存款390 借:管理费/应付职工薪酬390 贷:应付职工薪酬390 借:应付职工薪酬390 贷:应交税费-应交个人所得税390 借:应交税费-应交个人所得税390 贷:银行存款390 意思是不能这样做分录是吗?
老师,每月怎么计提工资社保 借销售费用,管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放时候 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保(个人部分) 其他应收款-公积金(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳时候 借应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保(个人部分) 其他应收款-公积金(个人部分) 借应付职工薪酬- 贷银行存款 缴纳单位社保 借应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 贷银行存款
请问老师,我24年九月的专票在25年1月抵扣,但是费用是做在24年12月的,那我的发票怎么放呢?两边都放吗?
老师,遇到两种不同算法,用回款减去各项费用税费算净利润和用毛利润减去各项费用税费算净利润有什么利弊?
老师!家具行业个体工商户申报个人经营所得收入是销售额还是预收款?销售额是100万当月定金收了50万,尾款50万送货的时候能收回
企业所得税汇算清缴的跨年费用是填哪一张表?
车学堂不小心注销了怎么办
老师 您好 请问 制定和认可 是国家创制法的两种方式 也是统治阶级把自己的意志变为国家意志的两条途径 这里的统治阶级指什么?
老师,新年好,问下,过年开工给领导送什么礼物好点?
老师好,购进太阳能光伏没备零部件,然后替客户安装光伏没备,这项业务增值税税率是多少?谢谢!
24年企业所得税如果已经按季度预缴了,在汇算清缴时候在账上哪里查到预缴税额?
材料成本差异是负数,证明是节约对吧?那么节约的话不应该是材料成本差异的贷方么?为何图上的分录部分的第二部分是借方?
老师你好,是的。少扣了员工个人所得税
那您下个月发放工资的时候补扣回就好了啊
是的,我是打算这么做的。但是老师,我这个账要怎么做才能平啊
下期发放工资的时候 扣除了 就自然平了啊
老师,申报个税公司多付钱的这笔分录怎么做啊
借:应交税费个人所得税:40 贷:银行存款40, 然后3月份发放工资再扣回啊 借:应付职工薪酬 20 贷:应交税费-个人所得税20
老师还有一个问题请教一下,就是去年的做账改了账,但是申报预缴所得税、申报财务报表的时候,是根据没改账之前的数据申报的,那现在是需要把去年所有的申报表全部更正申报吗?
如果财务报表改了的话 那应该对应更正申报表
老师,是不能直接在年底申报一份全年最准确的报表的吗?
应该在年底申报一份全年最准确的报表 如果您12月份的没有改动 那就是最准确的 如果改动了 那就是改动后的是准确的 所以要对应更正啊
老师,是年中申报的报表有错误,但是年底的是准确的,那还需要去改年中申报的那份错误的报表吗
年底您按什么申报的?
年底您按什么申报的?
年底您按什么申报的?
年底您按什么申报的?
年底您按什么申报的?
老师,就是6月的时候有一笔账,在12月的时候去更改了,所以6月的那份报表是不是就是有误的,那要不要把6月有误的报表给更正了
不要 因为6月的您没有对应更正 是更正的12月的
老师,我做账是在12月反结账到6月然后更正的账,这个需不需要更正报表呀
6月份的报表也改动了
就是改了做账,网上申报的报表没动
涉及到损益类科目么 要补税么