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老师你好请问一下,2月份计提发放工资:借:管理费用 100,贷:应付职工薪酬 100,借:应付职工薪酬:100,贷:应交税费个人所得税:20,贷银行存款:80 3月申报个税:借:应交税费个人所得税:40 贷:银行存款40, 我要怎么调平

2021-03-04 22:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-04 22:42

您好 请问是少扣了员工个人所得税么

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快账用户4047 追问 2021-03-04 22:48

老师你好,是的。少扣了员工个人所得税

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齐红老师 解答 2021-03-04 22:53

那您下个月发放工资的时候补扣回就好了啊

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快账用户4047 追问 2021-03-04 22:59

是的,我是打算这么做的。但是老师,我这个账要怎么做才能平啊

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齐红老师 解答 2021-03-04 22:59

下期发放工资的时候 扣除了 就自然平了啊

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快账用户4047 追问 2021-03-04 23:01

老师,申报个税公司多付钱的这笔分录怎么做啊

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齐红老师 解答 2021-03-04 23:11

借:应交税费个人所得税:40 贷:银行存款40, 然后3月份发放工资再扣回啊 借:应付职工薪酬 20 贷:应交税费-个人所得税20

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快账用户4047 追问 2021-03-05 09:15

老师还有一个问题请教一下,就是去年的做账改了账,但是申报预缴所得税、申报财务报表的时候,是根据没改账之前的数据申报的,那现在是需要把去年所有的申报表全部更正申报吗?

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齐红老师 解答 2021-03-05 09:30

如果财务报表改了的话 那应该对应更正申报表

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快账用户4047 追问 2021-03-05 09:56

老师,是不能直接在年底申报一份全年最准确的报表的吗?

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齐红老师 解答 2021-03-05 09:57

应该在年底申报一份全年最准确的报表  如果您12月份的没有改动 那就是最准确的 如果改动了 那就是改动后的是准确的 所以要对应更正啊

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快账用户4047 追问 2021-03-05 09:59

老师,是年中申报的报表有错误,但是年底的是准确的,那还需要去改年中申报的那份错误的报表吗

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齐红老师 解答 2021-03-05 10:01

年底您按什么申报的?

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齐红老师 解答 2021-03-05 10:01

年底您按什么申报的?

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齐红老师 解答 2021-03-05 10:01

年底您按什么申报的?

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齐红老师 解答 2021-03-05 10:01

年底您按什么申报的?

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齐红老师 解答 2021-03-05 10:01

年底您按什么申报的?

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快账用户4047 追问 2021-03-05 10:51

老师,就是6月的时候有一笔账,在12月的时候去更改了,所以6月的那份报表是不是就是有误的,那要不要把6月有误的报表给更正了

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齐红老师 解答 2021-03-05 10:54

不要 因为6月的您没有对应更正 是更正的12月的

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快账用户4047 追问 2021-03-05 11:11

老师,我做账是在12月反结账到6月然后更正的账,这个需不需要更正报表呀

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齐红老师 解答 2021-03-05 11:59

6月份的报表也改动了

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快账用户4047 追问 2021-03-05 12:31

就是改了做账,网上申报的报表没动

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齐红老师 解答 2021-03-05 12:32

涉及到损益类科目么 要补税么

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您好 请问是少扣了员工个人所得税么
2021-03-04
同学你好,第一个是正确的;
2020-10-19
同学您好!正确的分录是这样的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2020-10-19
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款 这个
2021-06-03
你好 ;你这个是做什么方面的 分录 ; 怎么看 你科目金额 是不是不对;  
2023-05-18
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