您好 请问是少扣了员工个人所得税么
你好老师 1.计提:借:管理费,贷:应付职工薪酬。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交个税。 2.计提:借:管理费,贷,应付职工薪酬,应交个税。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款。缴税:借:应交个税,贷:银行存款 这两个哪个是正确的?
老师你好请问一下,2月份计提发放工资:借:管理费用 100,贷:应付职工薪酬 100,借:应付职工薪酬:100,贷:应交税费个人所得税:20,贷银行存款:80 3月申报个税:借:应交税费个人所得税:40 贷:银行存款40, 我要怎么调平
请问,工资的分录 计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 应交税费-个税 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-个税 贷 银行存款 是这样吗
借:管理费/应付职工薪酬390 贷:应付职工薪酬390 借:应付职工薪酬390 贷:应交税费-应交个人所得税390 借:应交税费-应交个人所得税390 贷:银行存款390 借:管理费/应付职工薪酬390 贷:应付职工薪酬390 借:应付职工薪酬390 贷:应交税费-应交个人所得税390 借:应交税费-应交个人所得税390 贷:银行存款390 意思是不能这样做分录是吗?
老师,请问一下工资7000交个税的分录怎么做啊?借管理费用工资 7000 贷应付职工薪酬 工资7000贷应付职工薪酬7000 贷银行存款7000? 借应交税费应交个人所得税 贷银行存款?
老师:请问负债过大, 1、可以处理的方案有哪些啊? 2、转资本需要哪些手续? 3、转资本有哪些损失吗?
注册资金100万,5年内实缴100万是指法人5年一共存进账户100万还是一次行存进账户100万 别人转进账户的钱可以算在内吗
厂家开具负数发票给我们,我们就做进项税额转出,冲减成本,厂家就冲减收入,冲减销项税,是这样处理吗?
代买购置税和保险。可以代买的吧?就是别人从我们这里买车,我们把这个车辆购置税收了,买了 然后发票是对方名字的。账务处理咋做的 是这样做吗? 我已经借银行存款89800 贷应收账款89800 开票,借应收账款 74500,15300代付保险和上牌的。收款89800,开票74500,其中15300是保险跟车辆购置税代付的。 分录。开票时借应收账款 74500主营业务 销项税额 收到款项,借银行存款89800 应收账款74500 其他应付款 车辆购置税 和保险15300 代付车辆购置税跟保险。借其他应付款车购税和保险 贷银行存款
2024年7月以后新开的账户3年缓冲➕5年内实缴是什么意思?实缴是注册资金100万就需要往账户存100万么
厂家返利给我们,我们是冲减成本,对于厂家来说,这笔钱怎么做账?
老师,请问一下年终奖25万要交多少个税啊?咋算?平时每个月也有工资5千以内,有一个娃,有一套新房 房贷。
公司应该要收到一笔营业外收入50元,但银行自动扣了5块钱手续费,实际到账是45元。 做账是做借银行存款45元,贷营业外收入45元。 还是做借银行存款45元,借营业外支出5元,贷营业外收入50元。 还是借银行存款45元,借财务费用手续费5元,贷营业外收入50元。
公司收到一笔营业外收入50元,银行自动扣了5块钱手续费,实际到账45元。 做账是做借银行存款45元,贷营业外收入45元。 还是做借银行存款45元,借营业外支出5元,贷营业外收入50元。 还是借银行存款45元,借财务费用手续费5元,贷营业外收入50元。
老师,老板和股东的小轿车加邮费,过路费维修费这些想在公司报销可以吗?前提是什么?
老师你好,是的。少扣了员工个人所得税
那您下个月发放工资的时候补扣回就好了啊
是的,我是打算这么做的。但是老师,我这个账要怎么做才能平啊
下期发放工资的时候 扣除了 就自然平了啊
老师,申报个税公司多付钱的这笔分录怎么做啊
借:应交税费个人所得税:40 贷:银行存款40, 然后3月份发放工资再扣回啊 借:应付职工薪酬 20 贷:应交税费-个人所得税20
老师还有一个问题请教一下,就是去年的做账改了账,但是申报预缴所得税、申报财务报表的时候,是根据没改账之前的数据申报的,那现在是需要把去年所有的申报表全部更正申报吗?
如果财务报表改了的话 那应该对应更正申报表
老师,是不能直接在年底申报一份全年最准确的报表的吗?
应该在年底申报一份全年最准确的报表 如果您12月份的没有改动 那就是最准确的 如果改动了 那就是改动后的是准确的 所以要对应更正啊
老师,是年中申报的报表有错误,但是年底的是准确的,那还需要去改年中申报的那份错误的报表吗
年底您按什么申报的?
年底您按什么申报的?
年底您按什么申报的?
年底您按什么申报的?
年底您按什么申报的?
老师,就是6月的时候有一笔账,在12月的时候去更改了,所以6月的那份报表是不是就是有误的,那要不要把6月有误的报表给更正了
不要 因为6月的您没有对应更正 是更正的12月的
老师,我做账是在12月反结账到6月然后更正的账,这个需不需要更正报表呀
6月份的报表也改动了
就是改了做账,网上申报的报表没动
涉及到损益类科目么 要补税么