您好!请问这个是外账还是内账?外账不能体现预收款冲减管理费用
老师 我们建筑公司 收到甲方的钱 但是需要扣除管理费 这个管理费是从我们公司的工程款中直接扣走了 就没到我们账户 假设我们公司收款10万 管理费用7千 我这样做账对不对 借 银行存款 100000 管理费用7000 贷主营业务收入-某项目93000
老师,你好!我们是建设工程有限公司,小规模纳税人,我们公司建设加油站,先收到甲方的工程款300万,我们做了预收账款,现在施工成本费用从公账300万里扣,我做账的时候,是不是可以借 工程施工贷银行存款,然后再做一笔借预收账款 贷银存,用途就是抵扣预收账款
老师,我们是建筑公司,主要别人用我们的资质接工程,我们收取管理费,工程款打到我们账上,再扣除管理费给对方,我们没有成本票该如何入账
老师,分录可以借:银行存款贷预收账款 应交税费-应交增值税吗?我们是工程行业过账开发票的
老师,我们是建筑工程企业,别人用我们的资质,我们开具发票发包方把款打到我们账上,我们再扣除管理费用转给对方,整个过程如何入账
甲公司举办活动,张三卖色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元,如何做账?
老师,是不是,那个句子中,他说是可重分类进损益的,其他综益收益为100,就是因为这句话,所以他那个要再把小尾巴结转一下。然后呢,所以说借其他综合收益贷投资损益100。
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
外账,但是这确实不是我们主营业务收入啊,没成本票怎么入账
您好!那你也不能体现是你们把资质给别人用了,这个是违法的呀,所以你们要对方给你们想办法弄来成本票才行
提供资质是违法的吗?我们正常交税啊
您好!那如果是这样的话,干嘛还要限制有资质的企业才能承接这些业务呢?这个肯定是不行的,你们的资质只能你们来用的,交税并不代表这个不违法哦