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老师,你好!我们是建设工程有限公司,小规模纳税人,我们公司建设加油站,先收到甲方的工程款300万,我们做了预收账款,现在施工成本费用从公账300万里扣,我做账的时候,是不是可以借 工程施工贷银行存款,然后再做一笔借预收账款 贷银存,用途就是抵扣预收账款

2022-04-08 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-08 11:55

同学你好 对的 是这样做的

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快账用户7996 追问 2022-04-08 11:56

就是我做的最后一笔分录借预收账款贷银存是对的吗?那银存这边的往来账就不对了吧

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齐红老师 解答 2022-04-08 12:00

同学你好 对的 是这样的

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快账用户7996 追问 2022-04-08 12:05

但是我总觉得,分录不对,因为银行存款从贷方走了两次,实际从公账只走了一次

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齐红老师 解答 2022-04-08 12:16

同学你好 借银行 贷预收 然后 借 工程施工 贷银行存款 你们的工程施工没有付款吗

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快账用户7996 追问 2022-04-08 12:42

付款了,就是从公账付款的

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齐红老师 解答 2022-04-08 12:53

同学你好 那你就是做 借工程施工 贷银行存款

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快账用户7996 追问 2022-04-08 12:53

那是不是这个预收账款就不能抵销了呢

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齐红老师 解答 2022-04-08 13:00

做收入的时候才抵消呢

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快账用户7996 追问 2022-04-08 13:05

现在就先不处理,差不多成本走完一些我再确认收入,再结转成本,是这个意思吗

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齐红老师 解答 2022-04-08 13:15

对的 是这个意思的

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同学你好 对的 是这样做的
2022-04-08
你好,如果是同一个客商的话,可以做 借:应收账款 贷:预收账款的分录。
2020-01-15
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2021-01-14
你好,那你之前怎么做的事?应付账款吗?
2023-03-08
您好 都是开出发票才收到工程款的 计入应收账款科目 付给挂靠的公司时分录 挂靠公司要开具发票给您单位才可以支付款项 请问开了发票吗
2022-07-16
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