你好; 那你计入工程施工去 ; 没有发票汇算调增
老师一个建筑公司,别人挂靠我们,我们收到甲方工程款扣除税和管理费,支付给他们,如何支付,怎么做账
老师 我们建筑公司 收到甲方的钱 但是需要扣除管理费 这个管理费是从我们公司的工程款中直接扣走了 就没到我们账户 假设我们公司收款10万 管理费用7千 我这样做账对不对 借 银行存款 100000 管理费用7000 贷主营业务收入-某项目93000
老师,我们是建筑公司,主要别人用我们的资质接工程,我们收取管理费,工程款打到我们账上,再扣除管理费给对方,我们没有成本票该如何入账
老师,我们是建筑工程企业,别人用我们的资质,我们开具发票发包方把款打到我们账上,我们再扣除管理费用转给对方,整个过程如何入账
老师,我们工程建筑公司,包工头用我们的资质,甲方把工程款打给我们。我们扣除管理费转给对方入账 借:银存 贷:预收账款 应交税费-应交增值税 借:预收账款 贷:管理费用 银行存款 这样可以吗
老师如果是工地发生的招待费,做外账的时候是做到管理费用还是工程施工
请问老师,公司补交注册资金需在8年内,这个时间是政策实施之日起吗?还是公司注册之日起?
高校来给我们公司的技术服务费发票,我不想做委托研发费用,可以放入研发费用的那个科目?
请问服务行业的营业成本除了工资包括社保和公积金之类的吗?
想问下,现在发的是2月工资,代扣个人部分472,但社保3月个人部分有改动,扣减个人部是483,相差了11元一个人,这样其他应收款不平数,要怎样处理
办公室40000元装修费计入“长期待摊费用”,一般计提多少年??
老师,我是一般纳税人,2024年12月亏损6777.84元,2025年1月盈利43821.18元,2月盈利3394.14元,3月亏损6031.63元,月底结转损益的时候本年利润余额是41183.69元,那24年的亏损不会代出数据吗?3月底的结转损益如何操作呢?因为要出报表,计提企业所得税,然后报税,求解答
老师是不是出了上市公司,基本一般的企业都选择小企业会计准则
朴老师,这个贷方如果填客户剩余货款的话不平呀
从哪里可以找到自己提的问题呢,老师
没听懂,这一部分工程款由我们开发票代缴税款,再收取管理费这些都怎么入账
你好; 借银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 ; 借工程施工- 合同成本 - 人工费-材料费等 贷银行存款; 应付职工薪酬- 工资 ; 支付出去 就走合同成本 明细科目处理