咨询
Q

去年12月份收到几张建筑服务的专票,发票上没有备注,但是1月份我们已经够选抵扣了并且缴税了,现在发现发票有问题了,怎么进行账务处理,然后对方红冲给我们重开发票下个月我们怎么填报增值税申报表

2023-02-23 08:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-23 08:18

你好,对方红冲给我们,你们做之前入账的相反分录 重开发票下个月,下个月根据发票做相应分录就是了 填报增值税申报表:红冲的月份,按正数进项减去负数进项进行申报 之后月份,正常申报就是了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,对方红冲给我们,你们做之前入账的相反分录 重开发票下个月,下个月根据发票做相应分录就是了 填报增值税申报表:红冲的月份,按正数进项减去负数进项进行申报 之后月份,正常申报就是了
2023-02-23
他之前如果说已经冲红的这个发票的进项你是不可以抵扣的,你能够抵扣的只是这个蓝字,就是后面重新开的这个发票。然后你之前勾选认证之后,你不做抵扣,做一个进项税额转出,
2021-01-04
同学,你好 开了红字发票给你们,你们直接做负数分录就行了
2023-11-24
你好,不用的,不用做账务处理,你只需要拿正确的来做就行。
2024-01-05
您好!你借应收账款 贷管理费用 应交税费—应交增值税—进项税额转出
2022-06-09
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×