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老师,我们是购货方,对方给我们开的发票名称错了,但是我们已经抵扣了,1月份发现后我们开了红色信息表,对方开具了负数发票,又相同金额开了正数发票改过来了,现在我报一月份的增值税申报表,在增票系统里有1月份他们改过来的票,显示未勾选,但是这个票我们已经认证过了,现在报税需要怎么处理?

2022-02-21 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-21 14:19

你好,做进项转出,然后再认证新的发票就行。

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快账用户6383 追问 2022-02-21 14:20

这个是正常的吧,不属于12月份的吧,属于一月份的进项税额转出吧?

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齐红老师 解答 2022-02-21 14:21

你好,对的是的,属于正常的。

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你好,做进项转出,然后再认证新的发票就行。
2022-02-21
借:应交税费-增值税进项 贷:应交税费-增值税进项转出       然后按正常的分录做
2022-03-11
同学,您好,需要做进项转出的。
2021-11-09
同学你好 这个不能撤回,已经开了红字发票了
2021-08-11
同学,你好 恩恩,是的
2022-04-04
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