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老师你好,我单位今天接到专管员的通知对方单位欠税,我们收到的发票异常,需要进项税转出,这个会计分录怎么写,一共28473.42税额,有10949.9已抵扣,还有17523.52未抵扣,在待认证里,请问如果写分录

2023-02-17 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-17 15:41

你好,当时你的分录怎么做的?

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快账用户5999 追问 2023-02-17 15:45

借:库存商品 贷认证进项税 贷:银行存款 结转进项:借:进项税 贷:贷认证进项税 结转增值税: 借:进项税 贷:销项税销项税 未交增值税转出 借:未交增值税转出 贷:未交增值税

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齐红老师 解答 2023-02-17 15:48

借库存商品 贷应交税费应交增值税进项转出, 应交税费待认证, 借应交税费进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行存款。

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齐红老师 解答 2023-02-17 15:48

这个库存商品如果结转了成本,不允许抵扣的。

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快账用户5999 追问 2023-02-17 15:49

说的是只转增值税,企业所得税没叫转出

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齐红老师 解答 2023-02-17 15:52

你好,也就是企业所得税的可以抵扣吗?那你这个库存商品都结转了的话,现在借以前年度损益调整待库存商品在做这一个。

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2023-02-17
您好,计进项转出,报税时,在进项转出栏填写
2021-01-12
你好,同学。 退税专票,你正常做负数分录处理就可。 正常勾选,然后进项转出处理。
2020-11-12
你好 请问12月份对方没有开具正确的蓝字发票给您吗
2021-01-14
同学你好 应该是 借管理费用福利费280 借进项20 贷应付职工薪酬300 借管理费用20 贷进项转出20 借应付职工薪酬300 贷银行存款300
2020-12-04
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