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老师,请问,去年确认过未开票收入,并且已交税。今年客户让补开发票,那么之前申报的未开票收入如何处理呢

2023-02-15 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-15 11:06

借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-开票

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快账用户7126 追问 2023-02-15 11:32

申报的时候,未开票收入栏直接填写负数就可以了吗

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齐红老师 解答 2023-02-15 11:38

是的,就是那样处理的哈

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快账用户7126 追问 2023-02-15 11:46

好的,明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2023-02-15 11:48

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-开票
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一、冲销去年的无票的销售收入 二、按开具发票的情况做开具发票的收入。 如果是金额相同的话,一正一负抵销了,不存在销项税
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2022-03-08
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