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老师,请问前期确认的未开票收入,已申报纳税。 本期又开票了,需要如何账务处理,如何申报呢?

2023-01-06 13:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-06 13:12

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费, 然后再未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数

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2023-01-06
你好,如果没有其他的销售额零申报的。
2023-06-29
你好,对于这种一般建议等开票的时候申报,不然很容易重复征税。
2023-05-19
借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-开票
2023-02-15
红冲未开票收入的然后申报表里未开票收入负数申报
2022-03-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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